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天水市秦州区图书馆2021年部门决算公开说明
- 索引号: 20230703-210332-312
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2022-08-22
- 标题: 天水市秦州区图书馆2021年部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规,传播科学文化知识,为读者服务,保存借阅读书资料,促进全区经济社会文化事业发展。
(二)机构设置
1、根据《天秦区编发[2011]9号》文件秦州区图书馆九项主要职责。
1.1、宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规,传播科学文化知识,促进全区经济社会文化事业发展。
1.2、拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度,并负责实施。
1.3、负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。
1.4、负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。
1.5、负责建立图书资料,信息数据库,推动图书馆网络化建设,开展文化信息资源共享工程。
1.6、指导全区各级图书馆(室)的工作,组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。
1.7、发挥图书馆资源优势,为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。
1.8、负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。
1.9、承办上级主管部门交办的其他工作。
2、机构设置:办公室、阅读推广部、流通部、信息技术部。
二、2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注:空表必须公开
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计403.34万元,支出总计424.35万元。与2020年决算数相比,收入增加297.06万元、增长279.51%,支出增加328.96万元、增长344.86%,主要原因是秦州区图书馆提升改造工程项目、2021年购书经费增加。
本部门2021年度收入合计403.34万元,其中:财政拨款收入403.34万元,占100%。
本部门2021年度支出合计424.35万元,其中:基本支出75.98万元,占17.91%;项目支出348.38万元,占82.09%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元,较上年减少21.01万元,主要原因是支付进度加快。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计403.34万元,较上年决算数增加297.06万元,增长279.51%。主要原因是秦州区图书馆提升改造工程项目、2021年购书经费项目增加。较年初预算数增加13.55万元,增长3.48%。主要原因是追加项目经费预算。
本部门2021年度财政拨款支出合计424.35万元,较上年决算数增加328.96万元,增长344.86%。主要原因是秦州区图书馆提升改造工程项目、2021年购书经费项目增加。较年初预算数增加34.56万元,增长8.87%。主要原因是追加项目经费支出预算增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出9.92万元,占2.33%,较年初预算数减少0万元,主要原因是较预算无变化;文化体育与传媒支出397.29万元,占93.60%,较年初预算数增加12.68万元,主要原因是项目增加;社会保障与就业支出7.79万元,占1.84%,较年初预算数减少3.13万元,主要原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出3.04万元,占0.72%,较年初预算数增加3.04万元,主要原因是2020年医疗保险统一交付,年初预算未做计划,2021年医疗保险做预算;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化.;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出6.31万元,占1.49%,较年初预算数增加0.96万元,主要原因是人员增资;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出42


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