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天水市秦州区融媒体中心2021年度部门决算情况说明

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  • 索引号: 20230703-210425-122
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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2022-08-22
  • 标题: 天水市秦州区融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实中央和省市区关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求,把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向,发挥融媒体中心主流舆论阵地作用,负责宣传阐释党的创新理论,宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作,更好引导群众、服务群众。

2、按照统一口径,积极做好中央和省市有关重要会议、重大活动的宣传报道工作;做好区委、区政府重大决策、中心工作和重点工作的宣传报道;负责融媒体舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作;指导镇(街道)和部门融媒体信息员开展好舆论引导和新闻宣传工作。

3、坚持“媒体+”理念,顺应群众多样化信息需求,打造集广播、电视、网站、微博、微信公众号、手机客户端等集于一体的媒体融合矩阵,提升新闻产品的吸引力、感染力、影响力;承担各媒体平台信息资源的编辑、上载、更新和维护工作;为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

4、严格执行广播电视行业和互联网信息服务行业法律法规,服务人民群众,转播转发中央和省市广播电视节目与网络视听节目;创办和宣传推介秦州特色广播、电视和互联网视听节目,全面向社会各界展现秦州新变化、新形象。

5、加强与中央和省市新闻媒体的沟通联系,积极邀请中央和省、市新闻媒体记者来秦州区采访,加大新闻稿件上推力度,不断提升秦州对外宣传的知名度和影响力。

6、建设高素质的融媒体人才队伍,开展融媒体业务培训,建立健全舆论宣传和融媒体管理机制,发展壮大全区传媒事业,不断提升新媒体管理、新闻宣传业务和技术应用水平。

7、加强融媒体指挥调度平台和“两微一端”等新媒体平台的维护管理,认真做好广播电视播出机房值班值守工作,确保日常特别是重要节点、重点时段的安全播出。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

机构数截止2021年底共计 1个,下设9个内设机构。

1、办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作;负责文电处理、文书归档、印章管理;负责公文材料及信息撰写、印发;负责制定各项规章制度并监督执行,抓好工作督办;负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员管理服务、考评工作;负责对外接待和各种会议的筹备工作;负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、精准扶贫、安全生产、计划生育和社会综治等公共性业务;负责全区融媒体专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作;负责联系工会、共青团、妇联等方面工作;严格执行财经纪律,妥善管理公共财物,保障后勤服务;负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务,合理编制会计报表;做好会计账薄、凭证及有关资料归档工作;负责融媒体中心其他财务资产事务;完成中心领导交办的其他工作。

2、总编室。负责制定年度和阶段性宣传计划;负责所有新闻的三级审核、安排广播电视频道节目播出计划;负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作,保证安全播出;负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作;负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等;负责电视播出节目的监管监听监视;负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。

3、记者部。负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作及所有新闻产品的二级审核;负责安排部署本地新闻节目的采制;负责安排部署外宣工作,做好与上级媒体的对接及稿件推送,完成对上发稿任务;负责时政新闻、重大主题报道、头条新闻和新闻评论策划方案的撰写、采访和组织实施。

4、编辑部。负责新闻稿件的编辑合成、全媒体新闻产品的一级审核,按照不同媒体的属性和受众群体,分类编辑稿件、生成初级新闻产品。

5、播音部。完成全媒体新闻产品的配音、主持工作;负责专题节目主持和配音工作;负责新媒体节目主持和配音工作;负责网络直播的策划、采访提纲撰写和主持工作。

6、新媒部。负责网站及“两微一端”等新媒体平台的管理运营;负责所有新闻在新媒体平台发布及信息推送工作;负责所有上载内容的编排、登记、审查工作;负责新媒体平台的功能和栏目设计;负责组织引导镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台,汇聚发布新闻、政务、服务等信息。

7、专题部。负责全媒体平台视频片头、片花、专题片、电视专栏、纪录电影、H5、动画、公益广告等产品的导演、拍摄、录制、编辑等工作;负责所有专题栏目的稿件、编排及播前审查工作;负责大型活动的录播、直播节目的组织、策划与播出。

8、技术播控部。负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检;根据统一安排,承担大型活动的视频设备调试和现场值守任务;负责新兴媒介的研究开发和新媒体平台的栏目设置、功能拓展开发。负责本级电视台、广播、网络、手机APP等播出形式的监控、监看、监测和维护,负责按自办广播电视节目播出单和中央、省、市、区广播电视转播直播要求准确准时转播和播出节目,确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全。

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计870.26万元,支出总计909.1万元。与2020年决算数相比,收入增加114.15万元、增长15%,支出增加25.85万元、增长3%,主要原因是政策性增资,人员经费增加,融媒体中心建设项目费增加。

本部门2021年度收入合计870.26万元,其中:财政拨款收入870.26万元,占100%。

本部门2021年度支出合计909.1万元,其中:基本支出442.09万元,占48.63%;项目支出467.01万元,占51.37%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元,较上年减少39.08万元,主要原因是本年度实行收付实现制,故年末无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计870.26万元,比上年增加15%,主要原因是政策性增资,人员经费增加,融媒体中心建设项目拨款增加。较年初预算数增加40.43万元,增长4.9%。主要原因是政策性增资,增加了预算人员经费。

本部门2021年度财政拨款支出合计909.1万元,较上年决算数增加25.85万元,增长2.9%。主要原因是2021年政策性增资,增加了预算人员经费。较年初预算数增加79.27万元,增长9.6%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出106.71万元,占11.74%,较年初预算数增加106.71万元,主要原因是年初未将科技三项费纳入本单位年初预算;文化体育与传媒支出712.6万元,占78.38%,较年初预算数减少29.03万元,主要原因是人员退休;社会保障与就业支出44.80万元,占4.93%,较年初预算数减少12.72万元,主要原因是聘用人员该项支出费用决算时全部按文化体育与传媒支出统计,人员退休;医疗卫生与计划生育支出16.23万元,占1.79%,较年初预算数增加16.23万元,主要原因是上年该项支出全部预算在文化旅游体育与传媒支出;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出28.75万元,占3.16%,较年初预算数减少0.01万元,主要原因是聘用人员该项支出费用决算时全部按文化体育与传媒支出统计,人员退休;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出442.09万元。其中:人员经费415.75万元,较上年增加67.35万元,主要原因是政策性增资,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费26.34万元,较上年增加6.85万元,主要原因是中心搬至新办公地址水电费及邮电费增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.26万元,主要原因是本部门严格遵守八项规定,无违规接待,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是事业单位无购置预算,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元,本单位无公务车。

公务接待费0万元,本单位严格遵守八项规定,无违规接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本部门属于事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额112.337万元,其中:政府采购货物支出2.425万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.912万元。主要用于采购办公设备,办公消耗用品,车辆租赁服务,互联网专线业务服务费,分散服务类采购(电视剧播映权、频道租赁费、)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金438.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对融媒体中心建设、秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出438.18万元。

融媒体中心建设项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,融媒体中心建设项目自评得分为95分。项目全年预算数为389万元,执行数为389万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是一次性验收合格率(评价目标值:100,业绩值:90%);二是项目完工及时性(评价目标值:及时,业绩值:及时)。

融媒体中心建设项目绩效自评综述:综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效自评价结果为:总得分95分,属于"优秀"。

秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目自评得分为98.5分。项目全年预算数为49.18万元,执行数为49.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是工资及社会保险发放(评价目标值:49.18万元,业绩值:49.18万元);二是聘用人数(评价目标值:11人,业绩值:11人);三是工资发放额度(评价目标值:足额,业绩值:足额);四是专业技术人员比例(评价目标值:90%,业绩值:90%);

五是能否按时发放(评价目标值:按时,业绩值:按时)。

秦州区融媒体中心人才引进和招聘人员薪资项目绩效自评综述:综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:项目绩效自评价结果为:总得分98.5分,属于"优秀"。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区融媒体中心.xls