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2022年秦州区住房和城乡建设局预算公开(汇总)
- 索引号: 20230703-215338-491
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2022-01-05
- 标题: 2022年秦州区住房和城乡建设局预算公开(汇总)
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第一、部门职责
第二、机构设置
第三、部门预算情况说明
一、全年收入
二、全年支出
三、政府支出功能分类指标
四、非税收入安排情况
五、政府性基金预算支出情况
第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
二、培训费情况说明
三、会议费情况说明
四、机关运行费情况说明
第五、其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占用情况
三、部门绩效评价开展情况说明
第六、名词解释
部门预算表目录
2022年部门收支总体情况表
2022年部门收入总体情况表
2022年部门支出总体情况表
2022年部门财政拨款收支总体情况表
2022年部门财政拨款支出表
2022年部门一般公共预算支出情况表
2022年部门一般公共预算基本支出表
2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
2022年部门一般公共预算机关运行经费
2022年部门政府性基金预算支出情况表
2022年部门国有资本经营预算支出表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》,现将秦州区住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策,参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施,并负责组织实施。
2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。
3.负责全区村镇建设工作,指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。
4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实,指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作,负责全区住房物业的监督管理工作。
5.负责拟定全区人防建设发展规划,负责全区人防工程的建设和管理等工作,开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。
6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股(政务服务管理股)、管理督查股(安全监管股)。下属有城乡园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园4个事业单位。
三、2022年部门预算安排情况说明
(一)全年收入
2022年收入预算3006.37万元,比上年减少737.2万元,与上年同期相比下降19.69%。原因:纳入预算的基础设施项目减少。
(二)全年支出
1.基本支出预算2733.77万元,占总支出预算的90.93%,较上年减少96.34万元,与上年同期相比下降3.45%,其中:工资福利支出2575.4万元、对个人和家庭补助支出36.66 万元、商品和服务支出121.71万元。增减变化原因:纳入预算管理的行政事业性收费用于项目支出 。
2.项目支出预算:
(1)项目支出增减情况:272.6万元,占总支出预算的9.07%,较上年减少639.66万元,与上年同期相比下降70.11%。增减变化原因:纳入预算的基础设施项目减少。
(2)项目分类分级情况:2022年项目支出272.6万元,其中:1.公益性岗位工作人员补贴(市政处)项目,2022年项目概算总投资26.04万元,项目内容包括:市政建设服务中心现有公益性岗位人员35名,按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额,月人均补差额620元。2.公益性岗位人员工资补贴(园林)项目:2022年项目概算总投资66.96万元,项目内容包括:园林建设服务中心现有公益性岗位人员90名,按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额,月人均补差额620元。3.公益性岗位人员意外伤害保险(市政)项目,2022年项目概算总投资0.84万元,项目内容包括:为市政建设服务中心35名公益性岗位人员购买意外伤害险,年人均投保金额240元。4.公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目:2022年项目概算总投资2.16万元,项目内容包括:为园林建设服务中心90名公益性岗位人员购买意外伤害险,年人均投保金额240元。5.古树大树复壮工程:2022年项目概算总投资20万元(其中:劳务费12万元,专用材料费8万元),项目内容包括:对城区现有古树名木年进行病虫害防治、修剪、整形、堵洞、支撑等有效的复壮措施。6.公用经费项目(非税统筹)市政项目130万元,用于单位办公费、维修(护)费、劳务费等支出,确保单位正常运转。7.公用经费项目(非税统筹)园林项目14万元,用于单位维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等支出,确保单位工作正常运转。8.公用经费项目(非税统筹)儿童乐园项目12.6万元,用于单位办公费、维修(护)费、劳务费等支出,确保单位正常运转。
(三)政府支出功能分类指标
社会保障和就业支出:452.44万元,比上年439.07 万元,增加13.37万元,增长了3.05%。主要原因是:退休人员增加,养老保险缴费基数增加。
城乡社区支出:2251.11万元,比上年3089.12万元,减少838.01万元,减少了27.13%。主要原因是:纳入预算的基础设施项目减少。
卫生健康支出:106.4万元 ,比上年0万元,增加106.4万元,增加了100%。主要原因是:新增职工医疗保险支出。
住房保障支出:196.42 万元,比上年201.91万元,减少5.49万元,减少了2.72 %。主要原因是:退休人员增加。
(四)非税收入安排情况:纳入预算管理的行政事业性收费156.6万元,主要包括我局下属单位市政设施事务服务中心城市道路占用挖掘费、园林建设服务中心其他国有资源(资产)有偿使用等收入。比上年152.6万元增加4万元,增加了2.62%。主要原因是:增加非税收入。
(五)政府性基金预算支出情况:纳入预算管理的政府性基金收入0万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
(一)三公经费
2022年三公经费预算1.3万元,比2021年1.3万元无增减变化。其中:
1. 因公出国(境)费用0万元,比2021年0万元无增减变化。
2. 公务接待费1.3万元,比2021年1.3万元无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年0万元无增减变化。
(二)培训费24.55万元,比2021年增加8.02万元,与上年同期相比增加48.52%。主要原因是:
(三)会议费0万元,比2021年0万元无增减变化。
(四)机关运行费
机关运行经费37.55万元,其中办公费9万元;印刷费2.35万元;手续费0.05万元;水费1.5万元;电费3万元,邮电费1.5万元;差旅费3万元;维护费2万元,取暖费7.64万元,福利费5.51万元,其他交通费2万元。较上年增加7.6万元,与上年同期相比增加25.38%,增减变化原因:机关人员增加。
五、其他重要事项情况说明:
(一)政府采购情况说明:2022年政府采购总金额671.32万元,与上年同期相比下降12.03%,其中货物563.09 万元,工程0万元,服务108.23万元,增减变动原因:严格控制采购支出。
(二)国有资产占用情况:我部门资产总计29520.95万元,流动资产28000.79万元,占94.85%;固定资产2180.74万元,固定资产净值1500.29万元,占5.08%;在建工程0万元,占0;长期投资0万元,占0;无形资产19.87万元,占0.07%;其他资产0万元,占0。
(三)部门绩效评价开展情况说明:对纳入年初预算项目进行绩效评价,主要包括7个项目。1.公益性岗位工作人员补贴(市政处)项目,2022年项目概算总投资26.04万元,项目内容包括:市政建设服务中心现有公益性岗位人员35名,按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额,月人均补差额620元。经济效益及社会效果:保证公益性岗位人员权益,更好地发挥公益性岗位人员作用。2.公益性岗位人员工资补贴(园林)项目:2022年项目概算总投资66.96万元,项目内容包括:园林建设服务中心现有公益性岗位人员90名,按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额,月人均补差额620元。经济效益及社会效果:保证公益性岗位人员权益,更好地发挥公益性岗位人员作用。3.公益性岗位人员意外伤害保险(市政)项目,2022年项目概算总投资0.84万元,项目内容包括:为市政建设服务中心35名公益性岗位人员购买意外伤害险,年人均投保金额240元。经济效益及社会效果:保证公益性岗位人员权益,更好地发挥公益性岗位人员作用。4.公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目:2022年项目概算总投资2.16万元,项目内容包括:为园林建设服务中心90名公益性岗位人员购买意外伤害险,年人均投保金额240元。经济效益及社会效果:保证公益性岗位人员权益,更好地发挥公益性岗位人员作用。5.古树大树复壮工程:2022年项目概算总投资20万元(其中:劳务费12万元,专用材料费8万元),项目内容包括:对城区现有古树名木年进行病虫害防治、修剪、整形、堵洞、支撑等有效的复壮措施。经济效益及社会效果:有效地保护了古树名木的生长环境,提高城市的绿化景观和文化底蕴。6.公用经费项目(非税统筹)市政项目:2022年项目概算总投资130万元,项目内容包括:用于单位办公费、维修(护)费、劳务费等支出,经济效益及社会效果:确保单位正常运转、作业车辆设备的日常维修及人工的各项支出。7.公用经费项目(非税统筹)园林项目:2022年项目概算总投资14万元,用于单位维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等支出,经济效益及社会效果:确保单位正常运转、作业车辆设备的日常维修及人工的各项支出。8.公用经费项目(非税统筹)儿童乐园项目:2022年项目概算总投资12.6万元,用于单位办公费、维修(护)费、劳务费等支出,经济效益及社会效果:确保单位正常运转。
六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出
附件:
1.秦州区住房和城乡建设局2022年部门收支总体情况表.xls
2秦州区住房和城乡建设局2022年部门收入总体情况表.xls
3.秦州区住房和城乡建设局2022年部门支出总体情况表.xls
4.秦州区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总体情况表.xls
5.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出情况表.xls
6.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls
7.秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls
8.秦州区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况表.xls
9.秦州区住房和城乡建设局2022年部门支出预算明细表.xls
10秦州区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx
11秦州区住房和城乡建设局2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx
13、秦州区住房和城乡建设局-公益性岗位工作人员补贴(市政处)绩效目标表.xlsx
14、秦州区住房和城乡建设局-公益性岗位人员工资补贴(园林)绩效目标表.xlsx
15、秦州区住房和城乡建设局-公益性岗位人员意外伤害保险(市政)绩效目标表.xlsx


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