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天水市秦州区平南镇人民政府2020年度部门决算情况说明(汇总)
- 索引号: 20230703-220125-613
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区平南镇人民政府2020年度部门决算情况说明(汇总)
一、部门基本情况
(一)职能职责
发展农村经济,增加农民收入,营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农政策,促进农村经济多方面发展。搞好公共服务,积极改善民生,加快新型农村公共服务体系建设,维护农村稳定,强化社会管理,做好信访和群众调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保农村社会和谐建设。推进基层民主,构建和谐农村,建立健全服务工作机制,推进村务公开,加强村级基层组织建设,巩固执政基础,充分发挥村民自治组织的作用,引导农民积极参与村级事务管理,更大限度的发展生产力,促进农村经济社会进一步发展。
(二)机构设置
本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成:
平南镇人民政府 行政 全额
农业农村综合服务中心 事业 全额
政务(便民)服务中心 事业 全额
社会治安综合治理中心 事业 全额
公共事务服务中心 事业 全额
综合行政执法队 事业 全额
财政管理所 事业 全额
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计3280.1万元,支出总计4050.69.万元。与2019年决算数相比,收入增加-725.7万元、增加-18.12,支出增加-44.89万元、增加-1.12%,,主要原因是上年度涉及基础设施建设土地补偿项目,本年度已基本完工,收入减少、支出增加。
本部门2020年度收入合计3280.1万元,其中:财政拨款收入2189.24万元,占66.74%;其他收入877.96万元,占26.77%。
本部门2020年度支出合计4050.69万元,其中:基本支出1189.84万元,占29.78%;项目支出2860.85万元,占70.62%。
本部门2020年度年末结转和结余439.23万元,较上年增加-1466.23万元,主要原因是因资金盘活调整了年初结转和结余;本年减少了项目支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计2189.24万元,较上年决算数增加-779.9万元,增长-26.27%。主要原因是主要原因是项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加929万元,增长135.65%。主要原因是年初预算主要为人员经费。
本部门2020年度财政拨款支出合计4050.69万元,较上年决算数增加1950.35万元,增长92.86%。主要原因是主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。较年初预算数增加3124.69万元,增长336.03%。主要原因是年初预算为人员工资和经费,项目资金年初未做预算,年中追加安排基础设施建设专项支出。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1598.05万元,占39.45%,较年初预算数增加1169.9万元,主要原因是主要原因是在职人员增加,故科学发展观绩效奖励金发放增加;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;国防支出0.27万元,占0.06%,较年初预算数增加0.27万元,主要原因是增资;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;科学技术支出3.27万元,占0.08%,较年初预算数增加3.27万元,主要原因是增资;文化体育与传媒支出41.74万元,占1.03%,较年初预算数增加22.3万元,主要原因是增资;社会保障与就业支出218.04万元,占5.36%,较年初预算数增加104.1万元,主要原因是增资。卫生健康支出90.49万元,占22.48%,较年初预算数增加24万元,主要原因是增资;节能环保支出12.75万元,占0.31%,较年初预算数增加12.75万元,主要原因是增资;城乡社区支出279.11万元,占6.81%,较年初预算数增加279.11万元,主要原因是基础设施建设;农林水支出1719.69万元,占42.72%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;交通运输支出14.46万元,占00%,较年初预算数增加14.46万元,主要原因是增资;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;住房保障支出61.83万元,占1.49%,较年初预算数增加-2.65万元,主要原因是增资;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;其他支出10万元,占00%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2933.63万元。其中:人员经费1118.96万元,较上年增加443.61元,主要原因是是在职人员上划社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金。公用经费70.89万元,较上年增加15.8万元,主要原因是政府所承担的公务增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变动。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变动,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变动。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是三公经费在镇政府部门决算中核算,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门无因公出国(境),费用


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