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中共天水市秦州区委办公室 2020年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220142-440
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 中共天水市秦州区委办公室 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(一)承担区委文件、重要文稿、区委领导讲话的起草、审核、修改、印发工作;
(二)围绕区委各个时期的中心工作,着重就全区经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题,进行深入调查,分析研究,及时向区委提供决策参考意见,为区委领导科学决策当好参谋助手,并对区委决策开展跟踪调研,总结经验,发现问題,提出对策;
(三)负责区委日常文电的处理和区委领导同志公务活动的协调安排,及时向区委领导报告重要情况,并协助处理镇、街道部门向区委反映的重要问题;
(四)负责区委、区委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;
(五)负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查,区委指示、区委领导同志批示的催办督办落实工作;
(六)负责全区重要信息的收集和处理,及时向省委、市委和区委报送信息;
(七)负责机要文件、信函及区委各工作机构和所属党委党组向区委的请示,报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传道、催办、清退、保管和立卷归档工作;
(八)指导,检查和督促各镇、区委各工作机构和所属党委、党组的秘书办公业务;
(九)负责全区规范性文件的编号、管理、上报、备案、清理工作,指导各镇、街道、部门规范性文件制定;
(十)负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用;负责区委各工作机构、所属党委(党组)及各镇党委印章的刻制颁发、监销工作;
(十ー)负责区委、区委办公室名义的各类会议和重要活动的筹办及会务工作。负责需经区委批准的各类会议、活动、接待的报批工作;
(十ニ)负责监督全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;
(十三)负责全区党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理,以及各镇传真网络建设和管理;负责全区保密工作的规划、宣宜传教育,指导、协调,监督管理和失泄密事件查处工作;
(十四)负责贯彻执行党的全面深化改革工作方针,政策,负责区委全面深化改革领导小组日常工作;负责拟定全区全面深化改革工作方案、计划和各项政策性制度、措施,并负责组织实施;
(十五)负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作负责区委规范性文件审核工作,办理区纪委、区委各部门规范性文件备案审査,承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;
(十六)负责处理区委财经委的日常事务工作,组织开展全区经济领域的调查研究,组织分析全区经济形勢,了解、掌握并及时反映全区经济建设的重要情况及问题,为区委决策提供建议;
(十七)负责处理区委国安委日常事务工作,建立健全国家安全工作机制,组织开展对我区国家安全形势和影响国家安全重大问題的研究;负责指导推动各镇、街道、部门国家安全工作;负责委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核工作;
(十八)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的有关事宜纽作用;
(十九)负责值守应急,信息汇总和综合协调,发挥运转枢;
(二十)完成市委办和区委领导交办的其他工作任务
(二)机构设置
本部门有文秘室,督查室,信息和值班室,综合会务室,深改事务室,财经事务室,国安事务室,文档文印室,机要和保密室,政策法规室,档案管理室。下设中共天水市秦州区委机关后勤服务中心。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计773.18万元,支出总计616.84万元。与2019年决算数相比,收入增加236.61万元、增长44.1%,支出增加72.12万元、增长13.24%,主要原因是:基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位;区科技局划拨保密技术经费。
本部门2020年度收入合计773.18万元,其中:财政拨款收入773.18万元,占100%。
本部门2020年度支出合计616.84万元,其中:基本支出616.84万元,占100%。
本部门2020年度年末结转178.17万元,较上年增加133.48万元,主要原因是:保密技术经费因疫情原因未完工,资金未支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计773.18万元,较上年决算数增加236.6万元,增长44.1%。主要原因是:基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位;区科技局划拨保密技术经费。较年初预算数增加211.91万元,增长37.76%。主要原因是:基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位;区科技局划拨保密技术经费。
本部门2020年度财政拨款支出合计616.84万元,较上年决算数增加72.12万元,增长13.2%。主要原因是:基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位。较年初预算数增加55.57万元,增长9.90%。主要原因是:基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出505.71万元,占81.98%,较年初预算数增加34.53万元,主要原因是人员增资;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;社会保障与就业支出81.88万元,占13.27%,较年初预算数增加19.77万元,主要原因是:医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加000万元,主要原因是:较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化.;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;住房保障支出29.25万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化.;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化.;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出616.84万元。其中:人员经费456.19万元,较上年增加114.62万元,主要原因是基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位。费用支出较年初预算数增加72.12万元,主要原因是基本养老保险、职业年金,医疗、工伤、生育保险配套等资金下划单位
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化。
公务车运行维护费21.46万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加13.46万元,主要原因是:财政核定预算数不能保障公务用车正常运转。较上年支出数减少9.46万元,主要原因是:上年车辆维护保养后,本年该部分费用减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少2.38万元,主要原因是:公务接待费用统一由区机关事务管理局结算。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均


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