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天水市秦州区政务服务管理局 2020年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220205-084
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区政务服务管理局 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区机构改革方案>的通知》(市委办字〔2019〕1号)精神,本部门主要职责是:“(一)贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务管理工作的法律法规、方针政策,负责制定和规范行政审批、政务服务管理工作的各项制度并监督实施(二)负责政务服务管理工作相关调查研究,并提出意见建议。负责起草深化政务服务管理规定。协调区政府各部门推进政务服务管理、“放管服”改革相关工作。牵头推进全区“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作;(三)承接省、市人民政府下放的行政审批事项,落实省、市、区人民政府取消或暂停实施的行政审批事项,下放区人民政府公布的下放事项;(四)负责全区政务服务、电子政务及政务公开等工作;承办区政府信息公开;指导、协调、监督区政府各部门、各分服务厅及镇(村)、街道(社区)政务大厅的政府信息公开和政务公开工作;负责拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施;(五)负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。负责对全区行政审批、政务服务工作进行监管、指导、服务工作。负责区政务服务中心的日常监督管理。指导区直(属)部门各分服务厅和镇(村)、街道(社区)政务大厅的建设及延伸;(六)负责协调区级机关在区政务服务中心设置服务窗口,对开展的行政审批事项、其他权利事项,投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理。负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化,推进审批服务便民化、标准化建设;(七)会同有关部门,做好“三集中、三到位”及“一窗受理、集成服务”相关工作。推行政务服务事项网上办理,形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式;(八)建立健全政务服务评价体系和评价机制,承担对窗口单位工作人员管理、培训和考核等工作。负责受理对各单位进驻政务服务中心工作人员的投诉举报,协助有关单位做好调查处理;(九)负责政府公众网、政府政务信息资源网、区政务服务运行平台的维护和管理;承担区、镇(村)、街道(社区)三级政务服务体系平台建设;负责数据收集、应用、共享和管理等工作;指导各单位建设“政务服务”APP的平台搭建和大数据共享工作,推动数据共享、开放与应用;承担区信息中心的日常监管工作;(十)负责中介代办服务机构的设立和日常运行管理;(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
天水市秦州区政务服务管理局为区政府直属行政单位,属正科级建制,核定机关行政编制6名。其中:设局长1名,副局长2名,实有在职人数7人(其中行政工勤1名)。下设二级单位区政务服务中心和政务信息中心均为事业单位,属正科级建制,核定财政全额拨款事业编制11名,其中:设主任1名,副主任2名,实有在职人数9人。我局内设五股一部,办公室、改革股、审批股、管理股,督查股、机关党支部,办公建筑面积约为800㎡。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计320.25万元,支出总计344.71万元。与2019年决算数相比,收入增加135.62万元、增长42.35%,支出增加61.21万元、增长34.12%,主要原因是2020年度区政管局由于业务需要申请了“行政审批与电子监察平台网络传输租赁及互联网协同办公专线费用”“2020年科学技术研究与开发项目经费互联网+政务服务基层延伸应用示范”“人民政府网站建设项目资金(政府集约化网站开发应用)”“政务服务平台一体化改版升级资金(政务服务网升级改造)”项目,所以收入较多;支出增加的原因:1.在职人员增加2.因机构改革,增加一级单位的机构运行费用。
本部门2020年度收入合计320.25万元,其中:财政拨款收入320.25万元,占100%。本部门2020年度支出合计344.71万元,其中:基本支出179.41万元,占51.85%;项目支出165.31万元,占48.15%。本部门2020年度年末结转和结余28.86万元,较上年减少314.37万元,主要原因是去年政务中心申请的政务服务大厅智能化升级及便民服务中心建设项目款支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计320.25万元,较上年决算数增加135.62万元,增长42.35%。主要原因是2020年度区政管局由于业务需要申请了“行政审批与电子监察平台网络传输租赁及互联网协同办公专线费用”26.56万元;“政管局评价器购置费”47.85万元;“政务大厅智能化升级项目”24.32万元;“2020年科学技术研究与开发项目经费互联网+政务服务基层延伸应用示范”4.5万元;“人民政府网站建设项目资金(政府集约化网站开发应用)”27.6万元;政务服务平台一体化改版升级资金(政务服务网升级改造)14.01万元。
本部门2020年度财政拨款支出合计344.71万元,较上年决算数较少124.56万元,较少26.54%。主要原因是去年政务中心申请的政务服务大厅智能化升级及便民服务中心建设项目款。较年初预算数增加251.17万元,增长72.86%。主要原因是1.人员增加。2进驻大厅工作人员增加,添置相关办公设备。3.因单位增加新项目年初未申请财政拨款预算,中途增加项目支出。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出219.81万元,占63.76%,较年初预算数增加124.9万元,主要原因是人员增加。2进驻大厅工作人员增加,添置相关办公设备。3.因机构改革,增加一级单位的机构运行费用;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元主要原因较上年无变化;科学技术支出96.99万元,占28%,较年初预算数增加96.99万元,主要原因是单位新增科技项目;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;社会保障与就业支出16.27万元,占4.7%,较年初预算数增加16.27万元,主要原因是新增人员;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元主要原因较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化.;住房保障支出11.63万元,占3.4%,较年初预算数增加11.63万元,主要原因是增加人员;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出179.40万元。其中:人员经费155.94万元,较上年增加69.6万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.45万元,较上年较少8.39万元,主要原因是由于疫情原因,进大厅办事群众减少,开支减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行八项规定,公务0接待,无接待无公车,较上年支出数增加0万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务接待费0万元,


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