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天水市秦州区太京镇人民政府 2020年度部门决算情况说明(汇总)
- 索引号: 20230703-220220-505
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区太京镇人民政府 2020年度部门决算情况说明(汇总)
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)机构设置
秦州区太京镇人民政府部门决算包括:政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下:
1、 政府本级
2、 镇财政管理所
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计15637.14万元,支出总计10019.37万元。与2019年决算数相比,收入增加10932.79万元、增加232.4%,支出增加10522.51万元、增长197.15%,主要原因是主要原因是基本建设类项目工程增加。
本部门2020年度收入合计15637.14万元,其中:财政拨款收入5617.77万元,占35.93;政府性基金预算财政拨款收入10019.37万元,占64.07%。
本部门2020年度支出合计15859.69万元,其中:基本支出1330.76万元,占8.39%;项目支出14528.93万元,占91.61%。
本部门2020年度年末结转和结余741.55万元,较上年减少-296.38万元,主要原因是因资金盘活调整了年初结转和结余;本年减少了项目支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计15637.14万元,较上年决算数增加13782.79万元,增加743.27%。主要原因是财政拨款收入。较年初预算数增加14546.47万元,增长93.03%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算14546.47万元。
本部门2020年度财政拨款支出合计15859.69万元,较上年决算数增加10522.51万元,增加197.15%。主要原因是机构改革,人员变动。较年初预算数增加15118.14万元,增长95.32%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3807.58万元,占22.94%,较年初预算数增加240.16万元,主要原因是机构改革人员变动;外交支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;国防支出8.03万元,占0.05%,较年初预算数增加3.93万元,主要原因是追加安排国防支出;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;科学技术支出7.36万元,占0.44%,较年初预算数增加6.31万元,主要原因是年中追加安排科技支出;文化体育与传媒支出112.4万元,占0.68%,较年初预算数增加12.31万元,主要原因是年中追加安排文化体育与传媒支出;社会保障与就业支出145.95万元,占0.88%,较年初预算数增加98.99万元,主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出;医疗卫生与计划生育支出183.25万元,占1.1%,较年初预算数增加-152.34万元,主要原因是年中追加安排医疗卫生与计划生育支出减少;节能环保支出18.35万元,占0.11%,较年初预算数增加-54.11万元,主要原因是年中追加安排节能环保支出减少;城乡社区支出10283.97万元,占61.95%,较年初预算数增加6716.47万元,;农林水支出1056.84万元,占6.37%,较年初预算数增加381.53万元,主要原因是年中追加安排农林水支出;交通运输支出10.91万元,占0.07%,较年初预算数增加-1.64万元,主要原因是年中追加安排交通运输支出减少;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;国土海洋气象等支出117.06万元,占0.71%,较年初预算数增加115.86万元,主要原因是年中追加安排国土海洋气象等支出;住房保障支出77.18万元,占0.46%,较年初预算数增加77.18万元,主要原因是人员调整;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;其他支出28.81万元,占0.29%,较年初预算数15.81万元;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数无增减变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1330.76万元。其中:人员经费1237.35万元,较上年增加449.14万元,主要原因是机构改革,计生服务人员并入政府。人员经费用途主要包括基本工资428.99万元、津贴补贴91.7万元、奖金6.53万元、绩效工资121.7万元、机关事业单位基本养老保险107.47万元、职业年金缴费3.97万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金77.18万元、其他工资福利支出4万元、对个人和家庭的补助386.24万元、退休费1.55万元、生活补助3.59万元、奖励金381.1万元。公用经费93.41万元,较上年增加-39.65万元,疫情影响,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费24.53万元、手续费0.4万元、电费2.98万元、邮电费1.37万元、取暖费14.12万元、差旅费2.87万元、维修维护费12.44万元、租赁费1.75万元、劳务费9.57万元、委托业务费1.5万元、工会经费0.2万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用14.4万元。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.89万元,较年初预算无增减变化,较上年支出数增加0.14万元,主要原因是疫情防控期间,公车使用频繁,费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元,主要原因较年初预算无变化。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元主要原因,较上年支出无变化。
公务车运行维护费0.89万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无增减变化,较上年支出数增加0.14万元,主要原因是上年公务用车维修维护费。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少1.5万元,政府公务接待均在政府大灶,不存在公务接待花销支出。较上年支出数无增减变化,主要原因是政府公务接待均在政府大灶,不存在公务接待花销支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.89万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出93.41万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费,邮电费、取暖费、电费、劳务费、办公设备购置更新、维修费、公务车运行维护费。机关运行经费较2019年增加-32.3万元,增长25.69%,主要原因是主要原因是项目建设,本单位承担的工作业务量减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,


甘公网安备:62050202000176号
