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天水市秦州区妇女联合会2020年度 部门决算情况说明

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  • 索引号: 20230703-220248-121
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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2021-08-20
  • 标题: 天水市秦州区妇女联合会2020年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、围绕中央和省、市、区委中心工作,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务,开展妇女儿童工作。

2、负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划,配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

3、负责指导全区妇联系统思想政治工作,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒体作用,积极开展网上妇联建设工作。

4、负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

5、负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施,动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,充分利用好党的各项惠民政策,带领全区妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

6、代表和维护各族各界妇女的利益,做好保障妇女权益的工作。参与全区有关妇女儿童规范性文件的起草,负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行,承担妇女群众信访维权案件的接待处理,为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7、 协助各级人民政府做好未成年人保护工作,维护未成年人的合法权益。

8、负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施,积极推动有关儿童发展与救助项目的实施,做好留守、失依等困境儿童的关爱服务,配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

天水市秦州区妇女联合会是区委、区政府联系妇女群众的桥梁和纽带,其基本职能是代表和维护妇女利益,促进男女平等和妇女全面发展。天水市秦州区妇女联合会是参照公务员法管理事业单位,独立核算,财政全额拨款,现有在职干部3人(其中挂职副主席1人),退休干部3人。

天水市秦州区妇女联合会下设1个二级单位天水市秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室(简称区妇儿工委办),是区政府负责妇女儿童工作的协调议事机构,负责协调和推动政府有关部门落实执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施,发展本区妇女儿童事业。区妇儿工委办是财政全额拨款事业单位,不独立核算,现有在职干部4人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计入110.61万元,支出总计111.23万元。与2019年决算数相比,收入减少8.54万元、减少7.17%,支出减少29.08万元、减少20.73%,主要原因是2019年“三八”期间举行大型健身操比赛,2019年10月举行全区基层妇联主席培训班,两项活动另外申请了经费,故收入和支出较大。2020年由于疫情原因,三八期间未举行大型活动,全年也未进行大型培训,故收入和支出减少。

本部门2020年度收入合计110.61万元,其中:财政拨款收入110.61万元,占100%。

本部门2020年度支出合计111.23万元,其中:商品和服务支出8.57万元,占7.7%,工资福利支出67.9万元,占61.04%,对个人和家庭的补助支出34.76万元,占31.25%。

本部门2020年度年末结转和结余0.23万元,较上年减少1.17万元,主要原因是福利费还剩0.23万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计110.61万元,较上年决算数增加20.26万元,增长22.42%。主要原因是人员工资标准调整、正常晋升、奖励金、人员调入等。较年初预算数减少148.36万元,减少57.29%。主要原因是村妇联主席工资报酬列入妇联年初预算,指标调剂到各镇,农村妇女“两癌”检查补助经费列入妇联年初预算,指标调剂到区卫健局。

本部门2020年度财政拨款支出合计111.23万元,较上年决算数增加20.62万元,增长22.76%。主要原因是调入2人。较年初预算数减少148.6万元,减少57.19%。主要原因是村妇联主席工资报酬列入妇联年初预算,指标调剂到各镇,农村妇女“两癌”检查补助经费列入妇联年初预算,指标调剂到区卫健局。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出83.18万元,占74.77%,较年初预算数减少126.81万元,主要原因是村妇联主席工资报酬指标调剂到各镇;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出10.68万元,占9.6%,较年初预算数增加1.23万元,主要原因是增加2人;卫生健康支出0万元,占0%,较年初预算数减少36万元,主要原因是农村妇女“两癌”检查补助经费列入妇联年初预算,指标调剂到区卫健局;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出12.4万元,占11.15%,较年初预算数增加12.4万元,主要原因是增加贫困妇女养殖项目资金10万元,爱心理发员补助2.4万元;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出4.98万元,占4.48%,较年初预算数增加0.59万元,主要原因是增加2人;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出88.83万元。其中:人员经费81.92万元,较上年增加31.4万元,主要原因是增加人员2人,人员工资标准调整、正常晋升、奖励金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6.92万元,较上年增加4.21万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出6.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.91万元,印刷费0.43万元,手续费0.0045万元,差旅费0.33万元,培训费0.35万元,劳务费0.3万元,工会经