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天水市秦州区教育局(汇总) 2020年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220257-770
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区教育局(汇总) 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规,拟订全区教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施,并组织实施。
2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育教学工作,指导全区教育教学的各项改革工作,促进全区教育教学工作全面、健康发展。
3、负责组织和指导全区基础教育工作,推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,巩固和提高“两基”工作水平,保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。
4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作,统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育,指导开展各类成人教育,发展全社会终身教育事业。
5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作,负责全区民办教育机构的审批工作,指导和规范民办教育机构的办学工作,促进全区民办教育事业发展。
6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作,负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动,促进青少年素质全面发展。
7、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育,会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作,监管校车安全和学生食品卫生安全。
8、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作,负责全区语言文字规范和推广普通话工作,指导和协调师范类毕业生的实习工作。
9、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作,负责全区学生资助管理与服务工作,组织或参与全区各类社会化考试工作,参与指导全区毕业生就业创业工作。
10、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革,按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部,考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。
11、负责金区各级各类学校的教师队伍建设,会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作,维护广大教职工的合法权益。
12、负责组织和指导全区教育研究工作,协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究,指导全区教育实验基地建设等工作,推广教育技术先进经验。
13、负责全区教育经费的管理、拨付和监督等工作,参与拟定全区教育经费筹措、拔款、基建投资政策,负责全区教体系统内部财务审计。
14、负责全区教育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作,指导和监督教育系统固定资产管理工作,指导教育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。
15、负责全区教育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。
16、负责全区教育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。
17、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
教育局本级1所、学前教育管理中心1所、教学研究室1所、督导室1所、电教馆1所、营养办公室1所,职教中心1所,考试中心1所、勤俭办1所,区属中小学(幼儿园)72所。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计114505.85万元,支出总计118030.69万元。与2019年决算数相比,收入增加22052.86万元、增长23.85%,支出增加32930.81万元、增长38.74%,主要原因是学校项目建设资金支出增加。
本部门2020年度收入合计114505.85万元,其中:财政拨款收入113168.72万元,占98.83%;上级补助收入123.80万元,占0.11%;事业收入952.63万元,占0.83%;其他收入260.71万元,占0.23%。
本部门2020年度支出合计118031.69万元,其中:基本支出95138.3万元,占80.6%;项目支出22893.39万元,占19.4%。
本部门2020年度年末结转和结余12237.89万元,较上年减少4786.4万元,主要原因是教育建设项目资金支出增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计113168.72万元,较上年决算数增加21713.91万元,增长23.74%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加41884.92万元,增长58.76%。主要原因是专项转移支付增加、增人增资。
本部门2020年度财政拨款支出合计116993.83万元,较上年决算数增加33380.88万元,增长39.92%。主要原因是教育建设项目工程支出增加。较年初预算数增加30001.19万元,增长34.49%。主要原因是专项转移支付增加。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出11.32万元,占0.009%,较年初预算数增加7.23万元,主要原因是机关办公费增加;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出15.86万元,占0.01%,较年初预算数增加15.86万元,主要原因是高中学生军训费增加;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出101690.58万元,占86.92%,较年初预算数增加25624.32万元,主要原因是专项转移支付增加、增人增资;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出5.19万元,占0.004%,较年初预算数增加5.19万元,主要原因是先进县区奖励资金增加;社会保障与就业支出10361.48万元,占8.86%,较年初预算数增加2970.89万元,主要原因是退休人员增资及抚恤金增加;医疗卫生与计划生育支出0.03万元,占0.0053%,较年初预算数增加0.03万元,主要原因是学校防疫物资支出;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出2万元,占0.0017%,较年初预算数增加2万元,主要原因是年中追加资金;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出4809.78万元,占4.11%,较年初预算数增加1278.08万元,主要原因是个人住房公积金增加;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出97.58万元,占0.08%,较年初预算数增加97.58万元,主要原因是彩票公益金支出增加;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出116951.8万元。其中:人员经费84700.36万元,较上年增加22940.18万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费9358.04万元,较上年增加161.93万元,主要原因是办公费用增加,公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、取暖费、劳务费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支


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