政府信息公开
天水市秦州区地方志编纂委员会办公室 2020年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220324-105
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区地方志编纂委员会办公室 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、《秦州区志》、《秦州年鉴》、“秦州地情丛书”的编纂;
2、负责对部门志、专业志、乡镇志、村志等的督促指导和审查;
3、对全区修志业务人员定期进行培训;
4、对《地方志工作条例》、《甘肃省地方志工作规定》的执行情况进行执法检查;
5、地方志管理及开发利用等。
(二)机构设置
天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2016年8月前为财政全额拨款、独立核算的纯事业单位,2016年8月被甘肃省公务员局批准为参照公务员法管理事业单位(甘公局发[2016]22号)。
单位名称:天水市秦州区地方志编制委员会办公室,内设综合股、年鉴股、地志股、地情信息股4个股室。
性质:参照公务员法管理事业单位
人员:编制9人,在职10人,其中:参公管理9人(主任1人,副主任2人,主任科员1人,副主任科员4人,机关工人1人),事业人员(项目人员)1人。无离退休人员。
经费管理方式:全额财政拨款
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计151.20万元,支出总计152.12万元。与2019年决算数相比,收入增加34.83万元、增长29.93%,主要原因是:(1)人员增资。(2)申请拨付《秦州年鉴(2020)》出版印刷费12.6万元。(3)补发了预算外对个人和家庭的补助支出(发展目标考核奖20万元,公务员年度考核奖0.45万元);支出减少51.85万元、减少25.42%,主要原因是:《秦州区志(1985-2007)》已于2019年完成出版印刷,经费已于2019年全部支出。
本部门2020年度收入合计153.37万元,其中:财政拨款收入152.12万元,占99.18%;其他收入2.17万元,占1.42%。
本部门2020年度支出合计152.12万元,其中:基本支出129.52万元,占85.14%;项目支出22.6万元,占14.86%。
本部门2020年度年末结转和结余1.25万元,较上年减少0.92万元,主要原因是:本部门2020年的福利费、工会经费部分未支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计152.20万元,较上年决算数增加35.83万元,增长23.54%。主要原因是:人员增资、发质量目标奖等。较年初预算数增加33.95万元,增长28.71%。主要原因是:(1)人员增资。(2)申请拨付的《秦州年鉴(2020)》出版印刷费12.6万元未列入年初预算。(3)补发的预算外对个人和家庭的补助支出(发展目标考核奖20万元,公务员年度考核奖0.45万元)。
本部门2020年度财政拨款支出合计153.37万元,较上年决算数减少50.6万元、减少24.81%,主要原因是:《秦州区志(1985-2007)》款项56.45万元全部于2019年支出;(2)2020年经费于本年正常支出。较年初预算数增加35.12万元,增长29.70%。主要原因是:(1)追加预算申请拨付的《秦州年鉴(2020)》出版印刷费12.6万元;(2)补发的预算外对个人和家庭的补助支出(发展目标考核奖20万元,公务员年度考核奖0.45万元)。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出134.05万元,占88.12%,较年初预算数增加13.63万元,主要原因是:(1)支架预算申请拨付的《秦州年鉴(2020)》出版印刷费12.6万元;(2)增资。外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加000万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出10.54万元,占6.93%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出7.53万元,占4.95%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出89.61万元。其中:人员经费81.05万元,较上年增加4.93万元,主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、奖励金。公用经费16.85万元,较上年增加8.29万元,主要原因是:(1)2020年增加其他交通费用(公务员车补3.25万元);(2)2019年结转公用经费于2020年全部支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费和其他交通费用(车补)。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此类情况。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门一直无公务用车,也从未购置公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门一直无公务用车,也从未购置公务用车。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门一直无公务用车,也从未购置公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门一直无公务用车,也从未购置公务用车。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是是厉行节约和《中央八项规定》,节减了一切接待;较上年支出数增加0万元,主要原因是厉行节约和《中央八项规定》,节减了一切接待。较上年支出数增加0万元,主要原因是是厉行节约和《中央八项规定》,节减了一切接待;较上年支出数增加0万元,主要原因是厉行节约和《中央八项规定》,节减了一切接待。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出16.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、差旅费、维护费、邮电费及其他交通费用。机关运行经费较2019年增加8.29万元,增长96.85%,主要原因是(1)2020年增加其他交通费用(公务员车补7.8万元);(2)2019年结转公用经费于2020年全部支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费和其他交通费用(车补)。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价


甘公网安备:62050202000176号
