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秦州区七里墩街道办事处2020年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220331-026
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 秦州区七里墩街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制,充分发挥联结辖区内各领域党组织的“辅心“作用,推进街道社区党建与单位党建,行业觉建、 区域党建互联互动,统筹抓好区域内新领城,新业态、新群体党建工作,
(2)统筹区域发展,积极参与、认真蒋实辖区内各项发展规划,对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议,推动辖区各项事业有序可持续发展。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策,及时回应群众诉求,用心用力推进社区民生建设。
(4)实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务,主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作,推进辖区内公共事务管理常态化。
(5)监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量,对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督,协助做好监督检查中的事中事后监管工作。
(6)领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础,建立协同联动的社区治理架构,完善党组织领导下的社区居民自治机制。
(7)动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量,履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。
(8)维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责,做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。
(9)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
七里墩街道办事处是区政府的派出机关,为正科级。七里墩街道党政机关设置内设机构5个,具体为:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室;七里墩街道设置事业单位5个,具体为:社区服务中心、政务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)、综合行政执法队。
七里墩街道党政机关使用行政编制15名,机关后勤服务事业编制1名。党政机关共核定领导职数11名,其中:正科级领导职数3名,副科级领导职数8名。具体为:1.领导班子职数9名,其中:党工委书记1名、副书记2名(其中 1名兼任办事处主任),纪工委书记1 名,武装部长1名;人大工委主任1名;办事处主任1名,副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任,其中政法委员由1名党员副主任兼任。2.保留领导职数2名,其中:保留纪工委副书记职数1名(兼任监察室主任)、党建工作办公室主任职数1名,均为副科级。
七里墩街道事业单位类别均为公益一类,共使用事业编制48名。综合行政执法队机构规格为正科级,其他事业单位机构规格为副科级。核定领导职数共6名,其中:正科级1名,副科级5名。具体为:1.社区服务中心,副科级建制,使用事业编制20名,核定主任职数1名。2.政务服务中心(退役军人服务站),副科级建制,使用事业编制8名,核定主任(站长)职数1名。3.社会治安综合治理中心,副科级建制,使用事业编制5名,核定主任职数1名,4.公共事务服务中心(综合文化站),副科级建制,使用事业编制5名,核定主任(站长)职数1名。5.综合行政执法队,正科级建制,使用事业编制10名,核定队长职数1名,副队长职数1名。
街道办事处管辖10个社区,分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区等,单位行政编制15人,实有16人;事业编制48人,实有67人,遗属人员4人。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1410.57万元,支出总计1433.51万元。与2019年决算数相比,收入增加300.51万元、增长27%,支出增加231.98万元、增长19%,主要原因是支出增加是社区办公成本增加,社区阵地维修费增加。
本部门2020年度收入合计1410.57万元,其中:财政拨款收入1401.57万元,占100%;
本部门2020年度支出合计1433.51万元,其中:基本支出1422.51万元,占99%;项目支出11万元,占1%;本部门2020年度年末结转和结余23.82万元,较上年增加-23.94万元,主要原因是今年社区提升改造维修费增多。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1410.57万元,较上年决算数增加300.51万元,增长27%。主要原因是支出增加是社区办公成本增加,社区阵地维修费增加。较年初预算数增加514万元,增长57%。主要原因是人员工资增加,社区维修维护费增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计1433.51万元,较上年决算数增加239.18万元,增长19%。主要原因是人员工资增加,社区维修维护费增加。较年初预算数增加537万元,增长45%。主要原因是人员工资增加,社区维修维护费增加
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1051.81万元,占73%,较年初预算数增加155万元,主要原因是人员工资增加;国防支出1.34万元,占0.12%,较年初预算数增加0.06万元,主要原因是本年度支付武装部拨入的基层民兵经费;科学技术支出0.6万元,占0.05%,较年初预算数增加0.06万元,主要原因是是党员远程教育平台服务;文化体育与传媒支出4.5万元,占0.36%,较年初预算数增加4.5万元,主要原因是文广局拨付文化站三站一馆建设维护维修;社会保障与就业支出128.14万元,占9%,较年初预算数增加128.14万元,主要原因是人员劳动保障服务支出;医疗卫生与计划生育支出156.41万元,占11%,较年初预算数增加156.41万元,主要原因是支付卫健局拨入的相关人员专项费用;节能环保支出1万元,占0.1%,较年初预算数增加1万元,主要原因是节能减排.;农林水支出5万元,占0.5%,较年初预算数增加5万元,主要原因是防汛减灾;国土海洋气象等支出0.2万元,占0.01%,较年初预算数增加0.2万元,主要原因是防汛减灾信息员通讯费;住房保障支出63.52万元,占4%,较年初预算数增加63.52万元,主要原因是住房公积金;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出00万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1399.57万元。其中:人员经费1208.49万元,较上年增加280万元,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费214.01万元,较上年增加-58万元,主要原因是社区阵地建设没来得及,及时支付,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加-1.5万元,主要原因是本单位严格控制,未产生”三公“费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位严格控制,未产生”三公“费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位严格控制,无出国(境)情况,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位严格控制,无出国(境)情况,公务车购置费0万元,主要原因本单位严格控制,没有购买车辆,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位严格控制,没有购买车辆,较上年支出数增加0万元,主要原因是是本单位严格控制,没有购买车辆。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格控制,无费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三


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