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天水市第六中学2020年部门决算公开说明

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  • 索引号: 20230703-220416-852
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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2021-08-20
  • 标题: 天水市第六中学2020年部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

天水市第六中学为完全中学,正科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策,依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益。

(二)机构设置

天水市第六中学1个独立核算机构。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2437.99万元,支出总计2431.93万元。与2019年决算数相比,收入增加666.09万元、增长37.59%,支出增加665.18万元、增长37.65%,主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。

本部门2020年度收入合计2437.99万元,其中:财政拨款收入2345.99万元,占92.62%;事业收入92万元,占7.38%;

本部门2020年度支出合计2431.93万元,其中:基本支出2431.93万元,占100%;

本部门2020年度年末结转和结余54.37万元,较上年减少11.58万元,主要原因是将2019年底拨来的职工福利费及工会经费结转按照实际用途支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2345.99万元,较上年决算数增加687.09万元,增长41.42%。2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。较年初预算数增加548.14万元,增长30.49%。主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。

本部门2020年度财政拨款支出合计2431.93万元,较上年决算数增加665.18万元,增长37.65%。主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。较年初预算数增加634.08万元,增长35.27%。主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出1939.05万元,占82.86%,较年初预算数增加493.76万元,是工资上涨,人员经费增加;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出263.15万元,占11.25%,较年初预算数增加214.83万元,主要原因是增加调入人员的养老保险和去世人员的抚恤费;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出137.73万元,占5.890%,较年初预算数增加137.73万元,主要原因是住房公积金由财政直付转变为拨入单位支出增加;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2339.93万元。其中:人员经费2177.39万元,较上年增加506.01万元,主要原因是2020年正常晋升薪级工资及2018年目标责任奖补发。

人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费167.67万元,较上年增加128.39万元,主要原因是2020年将2019年底拨来工会经费及职工福利费和学生补助资金支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是没有因公出国,(境)。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是. 较上年无变化;

公务车购置费0万元,主要是没有购置公务用车,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是没有购置公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是没有购置公务用车。

公务车运行维护费0万元,主要没有购置公务用车,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是. 没有购置公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是没有购置公务用车。

公务接待费0万元,主要没有公务接待,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是没有公务接待,较上年支出数增加0万元,主要原因是没有公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支.无机关运行经费较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额87.03万元,其中:政府采购货物支出74.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.08万元。主要用于采购。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基