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天水市秦州区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

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  • 索引号: 20230703-220420-529
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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2021-08-20
  • 标题: 天水市秦州区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

区残联机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是:

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行《中国残疾人联合会章程》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

4、 协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者,使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9、在省市残疾人联合会的指导下,开展残疾人事业国际国内交流与合作。

10、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置

1、办公室(挂天水市秦州区人民政府残疾人工作委员会办公室牌子)。负责综合协调机关重要政务、事务;负责党组、理事会和理事长办公会及区残疾人联合会工作会议的组织安排和拟定事项的督办;负责机关人事、劳动工资工作;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作;负责退休人员工作。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、组织联络部。负责指导全区残疾人组织建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划;联络、教育、培养、表彰残疾人;指导基层残疾人工作和综合服务设施建设;承担各专门协会的日常工作,指导各专门协会开展工作;调查掌握残疾人状况;负责受理、发放和管理残疾人证。

3、康复部。组织制定和实施全区残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;开展残疾预防工作;承担残疾人辅助用品用具供应与服务;指导残疾人康复协会工作,组织开展学术交流;组织康复人才培训;指导社区(村)残疾人康复工作。

4、教育就业部。协助教育部门拟定和实施全区残疾人特殊教育工作计划;承担盲文、手语的研究与推广;制定全区残疾人劳动就业工作计划并组织实施;依法组织实施残疾人分散按比例就业,扶持资助残疾人个体从业,指导创办残疾人福利企业;组织开展残疾人职业技能和实用技术培训;组织开展残疾人扶贫工作。

5、宣文维权部。宣传党和国家及省市区委、政府发展残疾人事业的方针、政策,制定并实施残疾人事业宣传、文体、维权工作计划;组织提供残疾人特需读物和精神文化产品;协调残疾人信息交流无障碍工作;组织开展全区残疾人文化体育活动;开展残疾人法律、法规执行情况的检查督导;协助联系法律机构为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的政策制定、计划实施和检查验收工作;负责办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;接待残疾人来信来访,指导全区残疾人信访工作。

本部门是财政拨款参公事业单位,执行事业单位会计制度,编制数为13人,实有在职人数17人,退休人数7人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计741.33万元,支出总计658.42万元。与2019年决算数相比,收入增加315.73万元、增长74.18%,支出增加254.99万元、增长63.2%,主要原因是项目投入增加,受益人数增加。

本部门2020年度收入合计741.33万元,其中:财政拨款收入741.33万元,占100%。

本部门2020年度支出合计658.42万元,其中:基本支出264.09万元,占40%;项目支出394.33万元,占60%。

本部门2020年度年末结转和结余170万元,较上年增加38.57万元,主要原因是建档立卡贫困残疾人项目没有实施。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计741.33万元,较上年决算数增加363.98万元,增长96.45%。主要原因是省、市投入部分项目资金增加,受益人口增加。较年初预算数增加186.8万元,增长33.68%。主要原因是省、市级下拨了部分项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计658.42万元,较上年决算数增加000万元,增长92.86%。主要原因是省、市投入项目资金增加,受益人口增加。较年初预算数增加103.89万元,增长18.7%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因较上年无变化;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出602.22万元,占91.46%,较年初预算数增加58.91万元,主要原因是上级投入项目补助资金;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出12.34万元,占8.54%,较年初预算数增加1.82万元,主要原因是上年结转和结余资金支出;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出264.09万元。其中:人员经费252.07万元,较上年增加130.91万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资97.78万元、津贴补贴9.61万元、奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费4.17、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.34、生活补助76万元、奖励金31.67万元。

公用经费12.02万元,较上年增加4.78万元,主要原因是财政预算了工会经费、福利费,公用经费用途主要包括办公费4.19万元、印刷费1.22万元、水费0.2万元、邮电费1.05万元、差旅费0.75万元、会议费1.12万元、工会经费2.04万元、福利费1.46万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公