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天水市秦州区娘娘坝镇人口与计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220655-106
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市秦州区娘娘坝镇人口与计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 认真贯彻执行计划生育的政策法规,完成上级下达的各项任务。
2.向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观,保证宣传资料发放到每家每户,主动向计生对象做好说服、动员等工作。
3.掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况,按时发放避孕药具;做好每季度的查环查孕的组织工作,动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施;做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。
4.督促、协助村(居)民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。
5.协助街道征收社会抚养费。
6.做好统计工作,按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交,并确保卡、册、表的清洁整。
(二)机构设置
天水市秦州区娘娘坝镇人口与计划生育服务中心
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计96.52万元,支出总计96.52万元。与2017年决算数相比,收入减少59.31万元、减少61.45%,支出减少59.31万元、减少61.45%,主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局。
本部门2018年度收入合计96.52万元,其中:财政拨款收入96.52万元,占100%;
本部门2018年度支出合计96.52万元,其中:基本支出96.52万元,占100%;
本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计96.52万元,较上年决算数减少59.31万元、减少61.45%。主要原因是主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局。较年初预算数减少11.24万元,减少11.65%。主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局。
本部门2018年度财政拨款支出合计96.52万元,较上年决算数减少59.31万元、减少61.45%。主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局。较年初预算数减少11.24万元,减少11.65%。主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局.
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数减少21.43万元,主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数减少134.4万元,主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出96.52万元。其中:人员经费96.52万元,较上年减少59.31万元,主要原因是事业单位退休费收支业务划社保局,工资增减变动。人员经费用途主要包括基本工资69.73万元、津贴补贴0万元、奖金3.66万元、事业单位基本养老保险缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、住房公积金10.39万元、退休费0万元、奖励金0万元。公用经费0万元,较上年增加0万元,较上年无变化。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是三公经费在镇政府部门决算中核算,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门无因公出国(境),费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元,本部门无公务车购置,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门无公务车购置,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务车购置。
公务车运行维护费0万元,本部门无公务车运行维护费,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门无公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务车运行维护费。
公务接待费0万元,本部门无公务接待费,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门无公务接待费,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年减少0万元,减少0%,主要原因较上年无变化。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定


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