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天水市解放路幼儿园2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220743-728
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市解放路幼儿园2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我园为甘肃省一类幼儿园、财政全额拨款型事业单位。宣传贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、法律法规,坚持依法执教,贯彻执行区教育局行政规章制。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》保育教育是幼儿园工作中心,通过有目的、有计划的教育活动,促进幼儿体、智、德、美全面发展。
(二)机构设置
按单位基本性质划分我园为全额拨款独立核算事业单位,执行事业单位会计制度,属于2级预算单位。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计383万元,支出总计364万元。与2017年决算数相比,收入减少57万元、减少13%,支出减少83万元、减少19%,主要原因是退休工资从8月份进入社保。
本部门2018年度收入合计383万元,其中:财政拨款收入297万元,占85%;事业收入86万元,占15%。
本部门2018年度支出合计364万元,其中:基本支出364万元,占100%。
本部门2018年度年末结转和结余24万元,较上年增加19万元,主要原因是部分在职人员部分资金未支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计297万元,较上年决算数减少69万元,减少18.85%。主要原因是退休人员工资进入社保。较年初预算数减少16万元,减少7%。主要原因是退休人员工资进入社保。
本部门2018年度财政拨款支出合计291万元,较上年决算数减少73万元,减少18.4%。主要原因是退休人员工资进入社保
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化。外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出176万元,占75%,较年初预算数增加11万元,主要原因是人员经费增加;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出59万元,占25%,较年初预算数减少28万元,主要原因是较上年无变化;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化.
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出291万元。其中:人员经费218万元,较上年减少69万元,主要原因是退休人员工资进社保,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费73万元,较上年增加1万元,主要原因是上年结转结余较多,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出。主要原因是与上年没有变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于.,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无该项费用支出。
公务车购置费0万元,主要用于无,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出 ,较上年支出数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出。
公务接待费0万元,主要用于接待无“三公”经费支出,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出 ,较上年支出数增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物、维修工程等。
(四)预算绩效管理情况说明。
本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本


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