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天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220814-920
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
公安机关交通部门的职责是:主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序等工作,为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。
(二)机构设置
内设机构共有11个:其中:一、二、三中队,四中队,五中队,综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心。大队共有在职民警40人,职工10人,事业干部协警31人,文职110人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计273.47万元,支出总计261.57万元。与2017年决算数相比,收入增加51.75万元、增长19%,支出增加43.29万元、增长17%,主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资。
本部门2018年度收入合计273.47万元,其中:财政拨款收入273.47万元,占100%;
本部门2018年度支出合计261.57万元,其中:基本支出261.57万元,占100%。
本部门2018年度年末结转和结余15.34万元,较上年增加11.9万元,主要原因是结转2018年事业干部协警财政配发津补贴及2018年基本工资增资14.74万元和节能减排0.6万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计273.47万元,较上年决算数增加51.75万元,增长19%。主要原因是主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资。较年初预算数增加42.01万元,增长15%。主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资。
本部门2018年度财政拨款支出合计261.57万元,较上年决算数增加43.29万元,增长17%,主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资。较年初预算数增加54.9万元,增长21%。主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资及2017年绩效考核奖的发放。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公公共服务支出261.57万元,占100%,较年初预算数增加54.9万元,主要原因是事业干部协警2018年正常晋升工资、基本工资调整标准增资和绩效考核奖的发放;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出261.57万元。其中:人员经费236.77万元,较上年增加46.73万元,事业干部协警2018年正常晋升工资和基本工资调整标准增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费24.8万元,较上年增加0万元,主要原因是按照2017年公用经费标准和压缩经费的原则拨付,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是我大队没有公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,我大队没有因公出国(境)人员。
公务车购置费0万元,我大队没有购置公务车。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元,主要原因是大队没有公务车。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出24.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费。
机关运行经费较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是按照2017年公用经费标准和压缩经费的原则拨付。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车55辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门没有独立的财务,政府采购由天水市公安局秦州分局统一管理,因此政府采购支出总额0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
我大队是天水市公安局秦州分局的二级预算单位,由一级预算单位天水市公安局秦州分局进行预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事


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