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天水市秦州区地震局2019年部门决算情况说明

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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2020-08-18
  • 标题: 天水市秦州区地震局2019年部门决算情况说明

天水市秦州区地震局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、行业规范和标准,并监督检查执行情况。管理、监督、检查全区防震减灾工作。

二、拟订全区防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾年度工作计划并组织实施。

三、负责全区地震监测预报工作体系建设,统一规划管理全区地震群测网点、宏观观测哨及信息系统建设;组织开展地震监测预报、群测群防工作;负责提出地震预报意见和对策建议,会同有关部门编制地震应急预案并督查落实情况;负责全区地震监测台网的建设和管理,对本行政区域内的地震监测台站和群测点进行业务指导;依法保护地震监测设施和地震观测环境。

四、负责向政府和上级主管部门速报震情、灾情,管理和参与地震灾害损失评估工作;参与制定灾区重建计划和规划,会同有关部组织开展震后救灾与重建工作。

五、配合上级业务主管部门开展地震烈度区划和地震灾害预测工作;负责本行政区域内建设工程抗震设防要求监督管理,指导和监督辖区内重大建设工程及重要设施的抗震设防要求监管工作。

(二)机构设置

区地震局使用事业编制6名,其中:设局长1名(正科级),副局长1名(副科级)。经费列入区财政预算。内设:

(一)办公室。

(二)震害防御股。

(三)监测预报股。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计78.22万元,支出总计77.15万元。与2018年决算数相比,收入减少8.97万元、增长0.11%,支出减少8.55万元、增长1.2%,主要原因是人员调出及办公经费压缩。本部门2019年度收入合计78.22万元,其中:财政拨款收入78.22万元,占100%;

本部门2019年度支出合计77.15万元,其中:基本支出77.15万元,占100%。本部门2019年度年末结转和结余7.83万元,较上年增加1.09万元,主要原因是报刊费、办公费、工会经费、培训费、福利费未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计78.22万元,较上年决算数减少8.97万元,减少0.11%。主要原因是人员调出及办公经费压缩。较年初预算数减少7.46万元,减少0.10%。主要原因是人员调出、办公经费压缩。本部门2019年度财政拨款支出合计77.15万元,较上年决算数减少3.83万元,减少0.05%。主要原因人员调出及办公经费压缩。较年初预算数减少7.46万元,减少0.10%。主要原因是人员调出及办公经费压缩。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出77.15万元,占98%,较年初预算数减少3.83万元,主要原因是人员调出、办公经费压缩;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;社会保障与就业支出0.98万元,占0.13%,较年初预算数增加0.01万元,主要原因是提高养老金增资;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化;商业服务业等支出8.82万元,占0.11%,较年初预算数增加0.3万元,占0.10%,主要原因是印刷费增加;金融支出0万元,较年初预算数0万元,主要原因无变化。援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;灾害防治及应急管理支出76.17万元,占98%,较年初预算数较上年减少3.83万元,主要原因是年人员调出、办公经费压缩;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出77.15万元。其中:人员经费60.67万元,较上年减少0.22万元,主要原因是人员调出资金减少。人员经费用途主要包括基本工资28.67万元、津贴补贴22.73万元、奖金2.26万元、社会保障缴费0.53万元。公用经费5万元,较上年持平,公用经费用途主要包括办公费1.47万元、印刷费4.30万元、水费0. 03万元、邮电费1.08万元、差旅费0.18万元、劳务费0.20万元。较上年基本持平。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2019年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是单位无接待较上年支出数增加0万元,主要原因是无变化。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是无接待、无外出,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无变化公务车购置费0万元,主要与上年无变化。费用支出较年初预未发生变化。

公务车运行维护费0万元,主要无公车运行,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无公车运行,较上年支出数增加0万元,主要原因是无公车运行。公务接待费0万元,主要是0接待,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是0接待,较上年支出数增加0万元,主要原因是0接待。

(三)三公经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出8.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.47万元,印刷费4.3万元,邮电费1.08万元,机关运行经费较2018年持平,无增减,主要原因是控制办公支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆运行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。主要用于采购印刷费0.47万元、维护费0.20万元、复印纸0.30万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价