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天水市秦州区财政局(汇总)2019年度部门决算情况说明

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  • 索引号: 20230703-223233-384
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  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2020-08-14
  • 标题: 天水市秦州区财政局(汇总)2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施。

2.负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与全区宏观经济政策的制定工作;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理区级各项财政收支;编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;负责制定全区经费开支标准、定额,审核批复区级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

4.负责管理政府非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和控制彩票发行额度,审批彩票发行和销售方案,按规定管理彩票资金。

5.制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全区政府采购制度,负责区级政府采购管理工作。

6.负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策,制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理区级行政事业单位国有资产;管理财政预算内行政机构。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度,指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务。

8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

10.贯彻执行会计法规和制度;管理全区的会计工作,监督和规范会计行为。

11.监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

12.制定全区财政科学研究和教育培训规划;负责财政信息和财政宣传工作。

13.承办区委、区政府和市财政交办的其他事项。

(二)机构设置

秦州区财政局部门决算包括:财政局本级决算、局属事业单位决算,街道财政所决算。具体如下:

1、 财政局本级

2、 区国有资产管理局

3、 区财经监督检查局

4、 区非税收入管理局

5、 区农业综合开发办公室

6、 区政府采购管理办公室

7、 区国库集中收付核算中心

8、 亚洲开发银行贷款北方旱作农业秦州区项目管理办公室

9、 区税源办

10、 区融资担保管理中心

11、 大城街道财政所

12、 七里墩街道财政所

13、 天水郡街道财政所

14、 中城街道财政所

15、 西关街道财政所

16、 东关街道财政所

17、 石马坪街道财政所

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2378.9万元,支出总计3157.4万元。与2018年收入决算数5384.6万元相比,减少3005.71万元、减少55.82%,支出决算数4283.05万元,减少1125.65万元、减少26.28%,主要原因是机构改革,农综办撤销,农田水利及农业综合开发项目资金减少。

本部门2019年度收入合计2378.9万元,其中:财政拨款收入2378.9万元,占100%。

本部门2019年度支出合计3157.4万元,其中:基本支出1956.46万元,占61.96%;项目支出1200.94万元,占38.04%。

本部门2019年度年末结转和结余675.78万元,较上年减少778.51万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2378.9万元,较上年决算数3005.71万元,减少55.82%。主要原因是机构改革,农综办撤销,农田水利及农业综合开发项目资金减少。较年初预算数3270.29万元减少891.39万元,减少27.26%。主要原因是机构改革,农综办撤销,农田水利及农业综合开发项目资金减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计3157.4万元,较上年决算数4283.06万元减少1125.65万元,减少26.28%。主要原因是机构改革,农综办撤销,农田水利及农业综合开发项目资金减少。较年初预算数3270.29万元减少115.55万元,减少3.53%。主要原因是机构改革,农综办撤销,农田水利及农业综合开发项目资金减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2223.55万元,占70.42%,较年初预算数2157.13万元增加66.42万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决及目标责任奖;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;文化体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;社会