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中共天水市秦州区委组织部2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-223514-114
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 中共天水市秦州区委组织部2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据天秦区委办〔2002〕89号文件(中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知)规定,本部门主要职责是:
1、根据党的路线、方针、政策,按照区委和市委组织部的安排部署,研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划,提出具体措施并组织实施,研究制定党的组织建设规划并组织实施,开展调查研究。
2、指导全区党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作。
3、提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议,负责区委管理干部的考察,办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。
4、研究制定干部队伍建设的规划,负责培养选拔中、青年干部工作。
5、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。
6、主管干部教育工作。制订干部教育规划,组织一定层次的干部培训;指导、协调、检查基层干部教育工作;指导党校等干部培训基地建设,研究、探索新时期干部培训工作。
7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策情况,联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动,宏观管理科技人才队伍建设,参与人才引进工作。
8、负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,对党政领导干部进行监督,督办和直接办理反映领导干部的有关问题,调查了解、受理干部的党籍、党龄、参见革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。
9、研究指导和组织实施全区干部人事制度改革,协调指导和组织实施领导干部的交流工作,承办区管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批,负责老干部工作局的管理工作,联系、协调区委党校工作,宏观指导推行公家公务员制度工作,主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作,承办营、团级军转干部的安置工作。
10、征集、整理、编撰、研究、宣传本区党史资料,保存并向有关部门提供党史资料,承担省市党史研究室及区委有关党史资料方面的工作任务,为秦城党建工作服务。
11、指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习,注重入党积极分子的培养,搞好区直机关党员发展工作,加强基层组织建设,负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作,负责区直机关纪律检查工作,实施对区直机关党组织与党员干部的监督,指导区直机关共青团的工作。
12、指导乡镇党的代表大会常任制试点工作,收集代表提案,处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见,督促相关单位或部门认真及时办理,并将办理情况答复代表团及代表,对办理代表提案不力的单位提出批评,并向全体代表通报。
13、完成区委及市委组织部交办的其他任务。
(二)机构设置
机构包括:中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部组、组织组三个组室,挂牌单位2个(区委党史办、区直机关工委),均为财政全额拨款单位。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计2910.46万元,支出总计2885.75万元。与2017年决算数相比,收入减少329.39万元、减少10.17%,支出减少1249.65万元、减少30.22%,主要原因是年初预算资金在下拨至乡镇、街道和部门时,单位之间不再使用往来收据,因国库集中支付指标调剂所致。
本部门2018年度收入合计2910.46万元,其中:财政拨款收入2910.46万元,占100%。
本部门2018年度支出合计2885.75万元,其中:基本支出206.38万元,占0.07%;项目支出2679.37万元,占93%。
本部门2018年度年末结转和结余46.21万元,较上年减少52.81万元,主要原因是村组干部及大学生村官人员工资增加所致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计2910.46万元,较上年决算数减少329.39万元、减少10.17%。主要原因是年初预算资金在下拨至乡镇、街道和部门时,单位之间不再使用往来收据,因国库集中支付指标调剂所致。较年初预算数减少3701.18万元,减少55.98%。主要原因是单位之间不再使用往来收据,因国库集中支付指标调剂所致。
本部门2018年度财政拨款支出合计2885.75万元,较上年决算数减少1249.65万元、减少30.22%。主要原因是年初预算资金在下拨至乡镇、街道和部门时,单位之间不再使用往来收据,因国库集中支付指标调剂所致。较年初预算数减少3725.89万元,减少56.35%。主要原因是单位之间不再使用往来收据,因国库集中支付指标调剂所致。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出233.47万元,占8.09%,较年初预算数减少925.27万元,主要原因是国库集中支付指标调剂所致;外交支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出2万元,占0.07%,较年初预算数增加2万元,主要原因是上级单位下拨所致;科学技术支出5.68万元,占0.2%,较年初预算数增加5.68万元,主要原因是上级单位下拨专项资金所致;文化体育与传媒支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;社会保障与就业支出27.06万元,占0.94%,较年初预算数增加14.16万元,主要原因是发放退休干部家属抚恤金所致;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;农林水支出2617.54万元,占90.7%,较年初预算数减少2822.46万元,主要原因是村组干部发放报酬人数未达到核定职数所致;交通运输支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0,较年初预算数0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出206.36万元。其中:人员经费197.81万元,较上年增加0.8万元,主要原因是人员增资所致。人员经费用途主要包括基本工资75.21万元,较上年增加6.51万元,主要原因是人员增资所致;津贴补贴64.14万元,较上年增加0.3万元,主要原因是人员增资所致;奖金6.9万元,较上年增加1.08万元,主要原因是人员变化所致;其它社会保障缴费1.5万元,较上年增加1.5万元,主要原因是上交残疾人保障金所致;对个人和家庭补助50.06万元,较上年减少8.59万元,主要原因是人员变化所致;退休费6.15万元,较上年减少6.75万元,主要原因2018年7月退休人员进社保导致支出减少;抚恤金20.91万元,较上年增加20.91万元,主要原因是发放退休人员家属抚恤金所致;奖励金23万元,较上年减少18万元,主要原因是发放在职人员奖励金所致。公用经费8.57万元,较上年减少3.83万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩一般性支出;公用经费用途主要包括办公费2.94万元,较上年减少0.99万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩一般性支出所致;邮电费1.09万元,较上年减少0.26万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约所致;差旅费3.23万元,较上年减少0.56万元,主要原因是人员外出差旅费减少所致;办公设备购置费1.32万元,较上年减少0.35万元,主要原因是购置办公设备减少所致


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