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2024年度天水市秦州区太京镇人民政府部门决算公开

时间:2025-09-19 点击: 【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: qczj/2025-00139
  • 主题分类: 财政
  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2025-09-19
  • 标题: 2024年度天水市秦州区太京镇人民政府部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件,太京镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治,加强村(居)民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门机关本级内设职能部门4个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

下设4个事业单位,包括农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,056.65

一、一般公共服务支出

31

1,038.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

553.06

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.20

三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

4.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

148.93


9


九、卫生健康支出

39

50.31


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

553.06


12


十二、农林水支出

42

715.82


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

97.93


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.20


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

1.50


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,609.92

本年支出合计

57

2,609.92

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

2,609.92

总计

60

2,609.92

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、 收入决算表

公开02表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,609.92

2,609.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,038.16

1,038.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,013.92

1,013.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,013.92

1,013.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

14.04

14.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

14.04

14.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.93

148.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

137.78

137.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.85

123.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.31

50.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.31

50.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.31

50.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

553.06

553.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

553.06

553.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

545.83

545.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

7.23

7.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

715.82

715.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

15.06

15.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

249.60

249.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

249.60

249.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

451.15

451.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.15

451.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,609.92

1,305.85

1,304.07




201

一般公共服务支出

1,038.16

1,013.92

24.24




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,013.92

1,013.92





2010301

行政运行

1,013.92

1,013.92





20129

群众团体事务

14.04


14.04




2012999

其他群众团体事务支出

14.04


14.04




20199

其他一般公共服务支出

10.20


10.20




2019999

其他一般公共服务支出

10.20


10.20




206

科学技术支出

4.00


4.00




20604

技术研究与开发

4.00


4.00




2060404

科技成果转化与扩散

4.00


4.00




208

社会保障和就业支出

148.93

143.68

5.25




20801

人力资源和社会保障管理事务

2.13


2.13




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.13


2.13




20805

行政事业单位养老支出

137.78

137.78





2080501

行政单位离退休

3.50

3.50





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.85

123.85





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.43

10.43





20811

残疾人事业

3.12


3.12




2081199

其他残疾人事业支出

3.12


3.12




20899

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90





2089999

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90





210

卫生健康支出

50.31

50.31





21011

行政事业单位医疗

50.31

50.31





2101101

行政单位医疗

50.31

50.31





212

城乡社区支出

553.06


553.06




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

553.06


553.06




2120801

征地和拆迁补偿支出

545.83


545.83




2120804

农村基础设施建设支出

7.23


7.23




213

农林水支出

715.82


715.82




21301

农业农村

15.06


15.06




2130126

农村社会事业

10.06


10.06




2130199

其他农业农村支出

5.01


5.01




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

249.60


249.60




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

249.60


249.60




21307

农村综合改革

451.15


451.15




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.15


451.15




221

住房保障支出

97.93

97.93





22102

住房改革支出

97.93

97.93





2210201

住房公积金

97.93

97.93





223

国有资本经营预算支出

0.20


0.20




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.20


0.20




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.20


0.20




224

灾害防治及应急管理支出

1.50


1.50




22406

自然灾害防治

1.50


1.50




2240601

地质灾害防治

1.50


1.50




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,056.65

一、一般公共服务支出

33

1,038.16

1,038.16



二、政府性基金预算财政拨款

2

553.06

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.20

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

4.00

4.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

148.93

148.93




9


九、卫生健康支出

41

50.31

50.31




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

553.06


553.06



12


十二、农林水支出

44

715.82

715.82




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

97.93

97.93




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.20



0.20


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1.50

1.50




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,609.92

本年支出合计

59

2,609.92

2,056.65

553.06

0.20

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,609.92

总计

64

2,609.92

2,056.65

553.06

0.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,056.65

1,305.85

750.80

201

一般公共服务支出

1,038.16

1,013.92

24.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,013.92

1,013.92


2010301

行政运行

1,013.92

1,013.92


20129

群众团体事务

14.04


14.04

2012999

其他群众团体事务支出

14.04


14.04

20199

其他一般公共服务支出

10.20


10.20

2019999

其他一般公共服务支出

10.20


10.20

206

科学技术支出

4.00


4.00

20604

技术研究与开发

4.00


4.00

2060404

科技成果转化与扩散

4.00


4.00

208

社会保障和就业支出

148.93

143.68

5.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.13


2.13

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.13


2.13

20805

行政事业单位养老支出

137.78

137.78


2080501

行政单位离退休

3.50

3.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.85

123.85


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.43

10.43


20811

残疾人事业

3.12


3.12

2081199

其他残疾人事业支出

3.12


3.12

20899

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90


2089999

其他社会保障和就业支出

5.90

5.90


210

卫生健康支出

50.31

50.31


21011

行政事业单位医疗

50.31

50.31


2101101

行政单位医疗

50.31

50.31


213

农林水支出

715.82


715.82

21301

农业农村

15.06


15.06

2130126

农村社会事业

10.06


10.06

2130199

其他农业农村支出

5.01


5.01

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

249.60


249.60

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

249.60


249.60

21307

农村综合改革

451.15


451.15

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

451.15


451.15

221

住房保障支出

97.93

97.93


22102

住房改革支出

97.93

97.93


2210201

住房公积金

97.93

97.93


224

灾害防治及应急管理支出

1.50


1.50

22406

自然灾害防治

1.50


1.50

2240601

地质灾害防治

1.50


1.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,212.75

302

商品和服务支出

89.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

421.55

30201

 办公费

3.70

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

144.67

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

183.50

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

174.58

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

123.85

30206

 电费

4.79

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

10.43

30207

 邮电费

4.20

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

50.31

30208

 取暖费

20.39

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

5.92

30211

 差旅费

0.02

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

97.93

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.42

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.50

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

6.58

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

1.95

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

1.55

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

18.46

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

3.30

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

14.36

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

1.92

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

11.46

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,216.25

公用经费合计

89.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

553.06

553.06


553.06


212

城乡社区支出

0.00

553.06

553.06


553.06


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

553.06

553.06


553.06


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

545.83

545.83


545.83


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

7.23

7.23


7.23


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.20

0.00

0.20

223

国有资本经营预算支出

0.20

0.00

0.20

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.20

0.00

0.20

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.20

0.00

0.20

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:天水市秦州区太京镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.92

0.00

1.92

0.00

1.92

0.00

1.92

0.00

1.92

0.00

1.92


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2609.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少2510.15万元,下降49.03%,主要原因是当年项目较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2609.92万元,其中:财政拨款收入2609.92万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2609.92万元,其中:基本支出1305.85万元,占50.03%;项目支出1304.07万元,占49.97%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2609.92万元。与年相比,各减少2510.15万元,下降49.03%。主要原因是当年项目较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2056.65万元,较上年决算数减少1243.24万元,下降37.68%。主要原因是当年公共预算项目有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2056.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1038.16万元,占50.48%;科学技术支出4.00万元,占0.19%;社会保障和就业支出148.93万元,占7.24%;卫生健康支出50.31万元,占2.45%;农林水支出715.82万元,占34.80%;住房保障支出97.93万元,占4.76%;灾害防治及应急管理支出1.50万元,占0.07%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.70万元,支出决算为2056.65万元,完成年初预算的146.20%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1081.82万元,支出决1038.16万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年度有所减少,公用经费支出减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为172.62万元,支出决算为148.93万元,完成年初预算的86.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年度有所减少。

3.卫生健康支出年初预算数为52.02万元,支出决算为50.31万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年度卫生健康支出实际较上年减少。

4.住房保障支出年初预算数为100.24万元,支出决算为97.93万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员较上年度有所减少。

5.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为715.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出项目未纳入年初预算,年中追加农林水类项目资金。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算,年中支付地质灾害监测员补贴资金

7.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为4.0万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算,年中支付科学技术项目补贴资金


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.85万元。其中:

人员经费1216.25万元,较上年决算数增加1.52万元,增长0.13%,主要原因是住房公积金缴费基数较上年有所上调。人员经费用途主要包括:基本工资:421.55万元、津贴补贴144.67万元、奖金:183.5万元、社会保障缴费123.85万元包括(机关事业单位基本养老保险缴费123.85万元、职业年金缴费:10.43万元、职工基本医疗保险缴费:50.31万元、其他社会保障缴费:5.92万元、住房公积金:97.93万元),对个人和家庭的补助3.5万元包括(退休费:1.95万元、生活补助:1.55万元)。

公用经费89.60万元,较上年决算数减少1.13万元,下降1.25%,主要原因是保障机关日常办公与业务活动费用有所减少。公用经费用途主要包括“办公费3.7万元、电费4.79万元、邮电费4.2万元、取暖费20.39万元、培训费6.58万元、劳务费18.46万元、工会经费3.3万元、福利费14.36万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用11.46万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入553.06万元,本年支出553.06万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:征地和拆迁补偿支出545.83万元、农村基础设施建设支出7.23万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.20万元,主要用于:国有企业退休人员社会化管理补助支出0.20万元。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.92万元,支出决算为1.92万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出,加强经费使用的计划性与管控,无超预算的额外支出情况较上年决算数减少0.08万元,下降3.88%,主要原因是:严格把控公务用车制度,调用公务用车次数有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位与上年度均无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有与上年度均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.92万元,支出决算为1.92万元,决算数等于预算数的主要本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出,加强经费使用的计划性与管控,无超预算的额外支出情况较上年决算数减少0.08万元,下降3.88%,主要原因是:严格把控公务用车制度,调用公务用车次数有所减少。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位与上年度均无公务用车购置费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位与上年度均无公务用车购置费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.92万元,支出决算为1.92万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排“三公”经费支出,加强经费使用的计划性与管控,无超预算的额外支出情况较上年决算数减少0.08万元,下降3.88%,主要原因是严格把控公务用车制度,调用公务用车次数有所减少。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位与上年度均无公务接待费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有与上年度均无公务接待费用支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.60万元,机关运行经费主要包括:办公费3.7万元、电费4.79万元、邮电费4.2万元、取暖费20.39万元、培训费6.58万元、劳务费18.46万元、工会经费3.3万元、福利费14.36万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用11.46万元

机关运行经费较上年决算数减少1.13万元,下降1.25%,主要原因:落实过紧日子要求压减保障机关日常办公与业务活动费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位与上年度均无会议费用支出。

本年度培训费支出6.58万元,较上年决算数减少2.48万元,下降27.36%,主要原因是本年度开展培训次数较上年度有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.02万元,其中:政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额12.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.36万元,占政府采购支出总额的77.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于人居环境整治工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金750.80万元,占一般公共预算项目支出总额的36.51%。对2024年度师家崖棚户区改造及北山公路安置点2023年第三、四季度安置费及村集体补偿款、2024年农村公路基础设施建设(300万元)等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金553.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“师家崖棚户区改造及北山公路安置点2023年第三、四季度安置费及村集体补偿款”、“2024年农村公路基础设施建设(300万元)”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出178.20万元,政府性基金预算支出166.41万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年村妇联主席工资报酬(太京镇)、太京镇2024年村妇联主席工资报酬等40个项目绩效自评结果。

1. “2023年村妇联主席工资报酬(太京镇)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.36万元,执行数为4.68万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年村妇联主席工资报酬(太京镇)资金设定的各项绩效目标全部达标,无问题。预算执行率较低的主要原因:剩余资金为结余资金,已盘活上缴。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

2.“太京镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为9.36万元,执行数为9.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年村妇联主席工资报酬(太京镇)资金设定的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

3.“太京镇2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇2024年大学生村文书岗位津贴资金设定的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

4.“太京镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为2.40万元,执行数为2.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇2024年村干部报酬及养老保险资金设定的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

5.“2024年技术研究与开发太京镇大樱桃低质低效果园改造栽培技术示范推广”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.0万元,执行数为4.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年技术研究与开发太京镇大樱桃低质低效果园改造栽培技术示范推广设定的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

6.“2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.74分。项目全年预算数为2.10万元,执行数为1.91万元,完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年技术研究与开发太京镇大樱桃低质低效果园改造栽培技术示范推广设定的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率未答100%的主要原因:剩余资金为结余资金,已盘活上缴。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

7.“太京镇2021“三支一扶”2人2023年2月-2023年12月社保”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.26分。项目全年预算数为1.33万元,执行数为0.21万元,完成预算的16.10%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年技术研究与开发太京镇大樱桃低质低效果园改造栽培技术示范推广设定的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:由社保统一发放,剩余资金由财政收回。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

8.“村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年技术研究与开发村残协专职委员误工补贴及镇专职委员工资的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

9.“2024年农村公路基础设施建设(300万元)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.23万元,执行数为7.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年农村公路基础设施建设(300万元)的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

10.“2023年秦州区农村厕所革命户厕新改建奖补资金(2022年中央第二批补助资金结余资金)(太京镇)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年秦州区农村厕所革命户厕新改建奖补资金(2022年中央第二批补助资金结余资金)(太京镇)的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

11.“秦州区耕地流出整改复耕补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.06万元,执行数为10.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对秦州区耕地流出整改复耕补助资金的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

12.“秦州区拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为10.80万元,执行数为10.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对秦州区拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

13.“2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

14.“太京镇李家台子排洪沟及涵洞清淤整治项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇李家台子排洪沟及涵洞清淤整治项目的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

15.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为2.58万元,完成预算的82.30%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:资金发放根据工作队每月考勤情况支付。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

16.“2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为5.41万元,执行数为4.75万元,完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:资金发放根据工作队每月考勤情况支付。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

17.“2024年省级示范村”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为99.89万元,执行数为96.90万元,暂扣质保金3%,完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年省级示范村的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:预留质保金。下一步改进措施:待质保期慢,验收合格后依申请支付。

18.“2024年市级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年市级驻村帮扶工作队经费的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

19.“2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

20.“2024年农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年农村人居环境整治项目的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

21.“2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.0万元,执行数为1.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

22.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

23.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.0万元,执行数为0.64万元,完成预算的64.14%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年驻村帮扶工作队经费的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:剩余资金为结余资金,已盘活上缴。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

24.“太京镇唐家窑村2024年度发展新型农村集体经济资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到85%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇唐家窑村2024年度发展新型农村集体经济资金的各项绩效目标全部达标,无问题,下一步改进措施:无。

25.“2023年全市驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.28分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.53万元,完成预算的66.32%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年全市驻村第一书记工作经费的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:剩余资金为结余资金,已盘活上缴。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

26.“2024年发展新型农村集体经济项目(市级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.41分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.80万元,完成预算的97.59%。暂扣3%的质保金。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2024年发展新型农村集体经济项目(市级资金)的各项绩效目标全部达标,无问题,预算执行率较低的主要原因:预留质保金。下一步改进措施:待质保期慢,验收合格后依申请支付。

27.“2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴的各项绩效目标全部达标,无问题。 下一步改进措施:无。        

28.“太京镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的3。54%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇2024年行政村办公经费的各项绩效目标全部达标,无问题。预算执行率较低的主要原因:支付力度略有欠缺。下一步改进措施:下一步加大支付力度。

29.“太京镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为23.4万元,执行数为23.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇2024年村务监督委员会主任报酬的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

30.“太京镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为329.23万元,执行数为301.52万元,完成预算的91.58%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对太京镇2024年村组干部报酬的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。预算执行率未完成的主要原因:资金发放根据村组干部每月考勤情况支付。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

31.“2022年村级办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2022年村级办公经费的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。下一步改进措施:无。

32.“2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对2023年村级监委会补助经费和误工补助的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。下一步改进措施:无。

33.“村组干部报酬及行政村办公费(太京镇)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为118.41万元,执行数为118.12万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对村组干部报酬及行政村办公费(太京镇)的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。预算执行率未完成的主要原因:资金发放根据村组干部每月考勤情况支付。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

34.“地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对地质灾害群测群防员补助及地质灾害监防等支出的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。下一步改进措施:无。

35.“征地和拆迁补偿资金(太京镇田家庄片区土地征收补偿款)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.61分。项目全年预算数为18.16万元,执行数为53.47万元,完成预算的33.96%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标存达标,质量指标存在偏差,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到80%。满意度指标存在偏差。综上所述,针对征地和拆迁补偿资金(太京镇田家庄片区土地征收补偿款)的各项绩效目标中质量指及标时效指出现偏差,其余指标全部达标,无问题。质量指标偏差、时效存在偏差、满意度指标存在偏差,主要原因:土地征收补偿资金发放根据征收进度发放。下一步改进措施:根据征收进度,加快发放进度。

36.“天水市有轨电车示范线(二期)西延段项目征收补偿款”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.38分。项目全年预算数为167.38万元,执行数为20.75万元,完成预算的12.39%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标存达标,质量指标存在偏差,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到90%。满意度指标达标。综上所述,针对天水市有轨电车示范线(二期)西延段项目征收补偿款的各项绩效目标中质量指及标时效指出现偏差,其余指标全部达标,无问题。质量指标及效指出现偏差出现偏差主要原因:土地征收补偿资金发放根据征收进度发放。下一步改进措施:根据征收进度,加快发放进度。

37.“师家崖棚户区改造及北山公路安置点2023年第三、四季度安置费及村集体补偿款”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.18万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到90%。满意度指标达标。综上所述,针对师家崖棚户区改造及北山公路安置点2023年第三、四季度安置费及村集体补偿款的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。预算执行率未完成的主要原因:剩余资金为结余资金,已盘活上缴。下一步改进措施:后续将剩余资金及时盘活上缴。

38.“天水5G+智慧物流园项目用地征收补偿款”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为148万元,执行数为147.73万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对天水5G+智慧物流园项目用地征收补偿款的各项绩效目标全部达标,无问题。预算执行率未完成的主要原因:土地征收补偿资金发放根据征收进度发放。下一步改进措施:根据征收进度,加快发放进度。

39.“土地征收补偿资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到95%。满意度指标达标。综上所述,针对土地征收补偿资金的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。下一步改进措施:无。

40.“退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标;(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效达标。(3)效益指标完成完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度达到98%。满意度指标达标。综上所述,针对退休人员社会化管理补助资金的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。下一步改进措施:无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区太京镇人民政府组织对太京镇唐家窑村2024年度发展新型农村集体经济资金和2024年农村公路基础设施建设(300万元)等6个项目、天水市秦州区太京镇农业农村综合服务中心一个单位开展了部门重点绩效评价,报告及评分表以附件形式附后。



第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。