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2024年度天水市秦州区汪川镇人民政府部门决算公开

时间:2025-09-18 点击: 【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: qczj/2025-00147
  • 主题分类: 财政
  • 发布机构: 区财政局
  • 发布时间: 2025-09-18
  • 标题: 2024年度天水市秦州区汪川镇人民政府部门决算公开


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2024]44号文件精神,汪川镇党委、政府职能职责规定如下,汪川镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。6、推进民主法治建设。领导基层自治,加强村(居)民委员会、业委会建设,推进村社居民自治,健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成,机构设置具体情况如下:

天水市秦州区汪川镇人民政府,机关本级属行政单位,行政编制数26名,内设机构4个,包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治 办公室,根据2024年6月“三定”方案对内设机构数量、职能重新核定。

汪川镇人民政府下设5个事业单位,核定事业编制数39名5个事业单位包括综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心,文化事业发展服务中心。根据2024年6月“三定”方案对事业单位数量、职能等重新核定。

汪川镇人民政府核定行政编制数26人,事业编制39人。2024年末实有人数75人,其中实有在职行政人员24人;实有在职事业管理人员51人。年末一般公共预算财政拨款开支人数75人。

2024年,独立编制机构共1个,较上年持平。2024年,独立核算机构共1个,较上年持平。








第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,171.16

一、一般公共服务支出

31

826.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1.55

三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

5.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

122.42


9


九、卫生健康支出

39

39.19


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

1,086.25


13


十三、交通运输支出

43

7.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

74.66


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51

1.55


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

10.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,172.71

本年支出合计

57

2,172.71

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

2,172.71

总计

60

2,172.71

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

公开02表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,172.71

2,172.71






201

一般公共服务支出

826.63

826.63






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.00

784.00






2010301

行政运行

778.50

778.50






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

5.50






20129

群众团体事务

12.60

12.60






2012999

其他群众团体事务支出

12.60

12.60






20132

组织事务

10.40

10.40






2013299

其他组织事务支出

10.40

10.40






20136

其他共产党事务支出

0.25

0.25






2013699

其他共产党事务支出

0.25

0.25






20199

其他一般公共服务支出

19.38

19.38






2019999

其他一般公共服务支出

19.38

19.38






207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00






20701

文化和旅游

5.00

5.00






2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00






208

社会保障和就业支出

122.42

122.42






20801

人力资源和社会保障管理事务

1.07

1.07






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.07

1.07






20805

行政事业单位养老支出

109.78

109.78






2080501

行政单位离退休

8.85

8.85






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.54

95.54






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39






20811

残疾人事业

3.36

3.36






2081199

其他残疾人事业支出

3.36

3.36






20819

最低生活保障

4.00

4.00






2081902

农村最低生活保障金支出

4.00

4.00






20899

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21






2089999

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21






210

卫生健康支出

39.19

39.19






21011

行政事业单位医疗

39.19

39.19






2101101

行政单位医疗

39.19

39.19






213

农林水支出

1,086.25

1,086.25






21301

农业农村

47.77

47.77






2130126

农村社会事业

42.00

42.00






2130199

其他农业农村支出

5.78

5.78






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

474.29

474.29






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

474.29

474.29






21307

农村综合改革

564.19

564.19






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

564.19

564.19






214

交通运输支出

7.00

7.00






21401

公路水路运输

7.00

7.00






2140104

公路建设

7.00

7.00






221

住房保障支出

74.66

74.66






22102

住房改革支出

74.66

74.66






2210201

住房公积金

74.66

74.66






223

国有资本经营预算支出

1.55

1.55






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.55

1.55






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.55

1.55






224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00






22401

应急管理事务

10.00

10.00






2240101

行政运行

10.00

10.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,172.71

1,006.34

1,166.37




201

一般公共服务支出

826.63

778.50

48.13




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.00

778.50

5.50




2010301

行政运行

778.50

778.50





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50


5.50




20129

群众团体事务

12.60


12.60




2012999

其他群众团体事务支出

12.60


12.60




20132

组织事务

10.40


10.40




2013299

其他组织事务支出

10.40


10.40




20136

其他共产党事务支出

0.25


0.25




2013699

其他共产党事务支出

0.25


0.25




20199

其他一般公共服务支出

19.38


19.38




2019999

其他一般公共服务支出

19.38


19.38




207

文化旅游体育与传媒支出

5.00


5.00




20701

文化和旅游

5.00


5.00




2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00




208

社会保障和就业支出

122.42

113.98

8.43




20801

人力资源和社会保障管理事务

1.07


1.07




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.07


1.07




20805

行政事业单位养老支出

109.78

109.78





2080501

行政单位离退休

8.85

8.85





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.54

95.54





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39





20811

残疾人事业

3.36


3.36




2081199

其他残疾人事业支出

3.36


3.36




20819

最低生活保障

4.00


4.00




2081902

农村最低生活保障金支出

4.00


4.00




20899

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21





2089999

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21





210

卫生健康支出

39.19

39.19





21011

行政事业单位医疗

39.19

39.19





2101101

行政单位医疗

39.19

39.19





213

农林水支出

1,086.25


1,086.25




21301

农业农村

47.77


47.77




2130126

农村社会事业

42.00


42.00




2130199

其他农业农村支出

5.78


5.78




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

474.29


474.29




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

474.29


474.29




21307

农村综合改革

564.19


564.19




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

564.19


564.19




214

交通运输支出

7.00


7.00




21401

公路水路运输

7.00


7.00




2140104

公路建设

7.00


7.00




221

住房保障支出

74.66

74.66





22102

住房改革支出

74.66

74.66





2210201

住房公积金

74.66

74.66





223

国有资本经营预算支出

1.55


1.55




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.55


1.55




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.55


1.55




224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00




22401

应急管理事务

10.00


10.00




2240101

行政运行

10.00


10.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,171.16

一、一般公共服务支出

33

826.63

826.63



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

1.55

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

5.00

5.00




8


八、社会保障和就业支出

40

122.42

122.42




9


九、卫生健康支出

41

39.19

39.19




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1,086.25

1,086.25




13


十三、交通运输支出

45

7.00

7.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

74.66

74.66




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

1.55



1.55


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,172.71

本年支出合计

59

2,172.71

2,171.16


1.55

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,172.71

总计

64

2,172.71

2,171.16


1.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,171.16

1,006.34

1,164.82

201

一般公共服务支出

826.63

778.50

48.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.00

778.50

5.50

2010301

行政运行

778.50

778.50


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50


5.50

20129

群众团体事务

12.60


12.60

2012999

其他群众团体事务支出

12.60


12.60

20132

组织事务

10.40


10.40

2013299

其他组织事务支出

10.40


10.40

20136

其他共产党事务支出

0.25


0.25

2013699

其他共产党事务支出

0.25


0.25

20199

其他一般公共服务支出

19.38


19.38

2019999

其他一般公共服务支出

19.38


19.38

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00


5.00

20701

文化和旅游

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

122.42

113.98

8.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.07


1.07

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.07


1.07

20805

行政事业单位养老支出

109.78

109.78


2080501

行政单位离退休

8.85

8.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.54

95.54


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39


20811

残疾人事业

3.36


3.36

2081199

其他残疾人事业支出

3.36


3.36

20819

最低生活保障

4.00


4.00

2081902

农村最低生活保障金支出

4.00


4.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21


2089999

其他社会保障和就业支出

4.21

4.21


210

卫生健康支出

39.19

39.19


21011

行政事业单位医疗

39.19

39.19


2101101

行政单位医疗

39.19

39.19


213

农林水支出

1,086.25


1,086.25

21301

农业农村

47.77


47.77

2130126

农村社会事业

42.00


42.00

2130199

其他农业农村支出

5.78


5.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

474.29


474.29

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

474.29


474.29

21307

农村综合改革

564.19


564.19

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

564.19


564.19

214

交通运输支出

7.00


7.00

21401

公路水路运输

7.00


7.00

2140104

公路建设

7.00


7.00

221

住房保障支出

74.66

74.66


22102

住房改革支出

74.66

74.66


2210201

住房公积金

74.66

74.66


224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00

22401

应急管理事务

10.00


10.00

2240101

行政运行

10.00


10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

927.08

302

商品和服务支出

70.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

416.06

30201

 办公费

13.32

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

50.74

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

121.84

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.02

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

119.45

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

95.54

30206

 电费

17.05

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

5.39

30207

 邮电费

0.32

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

39.19

30208

 取暖费

9.85

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

4.21

30211

 差旅费

1.37

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

74.66

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.52

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.85

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

4.90

30217

 公务接待费

1.10

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

3.95

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

1.86

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

5.62

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

9.05

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

1.78

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

8.55

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

935.93

公用经费合计

70.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。




八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1.55

0.00

1.55

223

国有资本经营预算支出

1.55

0.00

1.55

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.55

0.00

1.55

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.55

0.00

1.55

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:天水市秦州区汪川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.88

0.00

1.78

0.00

1.78

1.10

2.88


1.78


1.78

1.10

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2172.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.44万元,增长3.99%,主要原因是农村综合改革项目、灾害防治及应急管理等项目资金较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2172.71万元,其中:财政拨款收入2172.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2172.71万元,其中:基本支出1006.34万元,占46.32%;项目支出1166.37万元,占53.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2172.71万元。与年相比,各增加83.44万元,增长3.99%。主要原因是农村综合改革项目、灾害防治及应急管理等项目资金较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2171.16万元,较上年决算数增加82.51万元,增长3.95%。主要原因是农村综合改革项目、灾害防治及应急管理等项目资金较上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2171.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出826.63万元,占38.07%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元,占0.23%;社会保障和就业支出122.42万元,占5.64%;卫生健康支出39.19万元,占1.81%;农林水支出1086.25万元,占50.03%;交通运输支出7.00万元,占0.32%;住房保障支出74.66万元,占3.44%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.62万元,支出决算为2171.16万元,完成年初预算的194.09%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为862.56万元,支出决算为826.63万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费日开放资金年初没有做预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为138.47万元,支出决算为122.42万元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

4.卫生健康支出年初预算数为40.28万元,支出决算为39.19万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1086.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队经费、汪川镇人居环境整治项目、农房改造项目补助资金,2024年村级办公经费、2024年度农村综合改革转移支付扶持村级集体经济等项目资金没有做预算

6.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是汪川镇万庄村水毁产业路建设资金年初没有做预算。

7.住房保障支出年初预算数为77.32万元,支出决算为74.66万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是安全生产预防及应急专项资金年初没有做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.34万元。其中:

人员经费935.93万元,较上年决算数减少42.04万元,下降4.30%,主要原因是人员工资变动调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费70.41万元,较上年决算数减少23.22万元,下降24.80%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,压减办公用品开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.55万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.88万元,支出决算为2.88万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数支出,较上年决算数增加2.72万元,增长1698.38%,主要原因是公务用车老旧破,维修和维护费用高;开展工作检查、调研用餐次数,公务接待费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年本单位无因公出国(境)支出较上年决算数持平, 主要原因是当年本单位无因公出国(境)支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.78万元,支出决算为1.78万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数支出,较上年决算数增加1.62万元,增长1009.63%,主要原因是公务用车老旧破,维修和维护费用高。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平, 主要原因是当年本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.78万元,支出决算为1.78万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数支出,较上年决算数增加1.62万元,增长1009.63%,主要原因是公务用车老旧破,维修和维护费用高。

3.公务接待费年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算数支出,较上年决算数增加1.10万元,增长100%,主要原因是开展工作检查、调研用餐次数,公务接待费用增加

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待15批次156人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少23.22万元,下降24.80%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,压减办公用品开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少7.30万元,下降100.00%,主要原因是2024年未开展职工培训业务。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于用于环境治理采购的吸污车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金1164.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等4个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.55万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对汪川镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目、汪川镇2024年市(区)级示范村建设项目、汪川镇万庄村发展新型农村集体经济项目3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出180万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项目整体绩效表现良好,在提升公共服务质量、推动乡村振兴、改善民生等方面均取得了显著成效。其中,汪川镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目,为当地乡村旅游发展奠定了坚实基础,助力产业升级与农民增收。汪川镇2024年市(区)级示范村建设项目,有效完善了柏沟村、刘骆村村内基础设施建设,提升了村民生活品质。汪川镇万庄村发展新型农村集体经济项目,。后续,本单位将针对评价中发现的问题与不足,持续优化项目管理,强化资金使用效益,确保各项财政支出都能精准发力,有效落地,为区域经济社会高质量发展提供更有力的支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映秦州烟草专卖局捐款(朱山村)48个项目绩效自评结果(其中:一般公共预算财政拨款项目44个,国有资本经营预算项目4个)。

1.“秦州烟草专卖局捐款(朱山村)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对朱山村秦州烟草专卖局捐款项目资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

2.“汪川镇2023年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2023年村妇联主席工资报酬项目资金设定的各项绩效目标全部达标下一步改进措施:

3.“汪川镇2024年村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2024年村妇联主席工资报酬项目资金设定的各项绩效目标全部达标发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

4.“基层服务型党组织建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对基层服务型党组织建设经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

5.“2023年度村党组织书记专职化补贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2023年度村党组织书记专职化补贴资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

6.“汪川镇2023年市列基层党组织建设专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.25万元,执行数0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2023年市列基层党组织建设专项资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

7. “汪川镇2023年大学生文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2023年大学生文书岗位津贴资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

8. “汪川镇2024年大学生文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2024年大学生文书岗位津贴资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

9. “汪川镇2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.5844万元,执行数为2.5844万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇2024年村干部报酬及养老保险资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

10.“2023年三馆一站免费开放区级配套”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2023年三馆一站免费开放区级配套资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

11. “2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(省级)设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

12. “2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央)设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

13. 2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.38分。项目全年预算数为1.224937万元,执行数为1.074938万元,完成预算的87.75%,剩余0.149999万元属于结余资金,待盘活。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2023年高校毕业生“三支一扶”人员中央补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标中,成本控制率有偏差,主要原因是结余资金0.149999万元待盘活。其余各项指标全部达标。下一步改进措施:落实资金管理主体责任,按照资金盘活程序,及时联系财政部门盘活结余资金。

14. “村残协专职委员误工补贴及镇残联专职委员工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对村残协专职委员误工补贴及镇残联专职委员工资设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

15. “汪川镇急难救助备用金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为8.7632万元,执行数为4万元,完成预算的45.64%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对汪川镇急难救助备用金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题,但是该项资金4.7632万元还未支使用。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,根据急难救助资金审批流程,按时完成申报与资金支付,发挥资金使用效益。

16. “补2021年农村户厕改造资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,针对2021年农村户厕改造资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

17. “村级公益性共管共享”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,村级公益性共管共享用于汪川镇农村村级公益性设施管护,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

18. “2022年区级农村村级公益性设施共管共享补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.93分。项目全年预算数为5.9985万元,执行数为4.9985万元,完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2022年区级农村村级公益性设施共管共享补助资金用于汪川镇农村村级公益性设施管护,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:(1)针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。(2)剩余1万元资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

19. “2022年农村厕所革命中央财政第二批奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2022年农村厕所革命中央财政第二批奖补资金用于农村厕所革命户厕改造项目针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

20. “汪川镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.597万元,执行数为1.597万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇拆旧复垦新增耕地复垦耕种补助资金用于拆旧复垦工作,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

21. “汪川镇耕地流出整改复垦面积补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.1782万元,执行数为4.1782万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇耕地流出整改复垦面积补助资金用于耕地流出整改工作,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

22. “汪川镇2024年农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为42.67万元,执行数为42.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年农村人居环境整治项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

23. “2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.47分。项目全年预算数为3.89万元,执行数为3.79万元,完成预算的96.35%,剩余0.1万元属于结余资金,待盘活。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费,主要用于支付2024年汪川镇乡村建设项目管理费。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:(1)针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。(2)剩余0.1万元属于结余资金,待盘活。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,结余资金按照程序上报财政部门及时上缴盘活。

24. “2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

25. “2024年驻村帮扶工作队经费(省级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.42分。项目全年预算数为11万元,执行数为5.3万元,完成预算的48.16%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年驻村帮扶工作队经费(省级资金)设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障驻村帮扶工作队各项事务正常运转,到2024年底剩余资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

26. “汪川镇万庄村发展新型农村集体经济项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇万庄村发展新型农村集体经济项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

27. “2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为28.51万元,执行数为28.23万元,完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴(省级资金)考核工作还未结束,无考核结果,使得十二月份驻村帮扶工作队生活补助未发放。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,待年底考核结果确定后及时支付该项资金。

28. “汪川镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为9.71万元,执行数为9.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。一步改进措施:无。

29. “2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.55分。项目全年预算数为48.52万元,执行数为48.26万元,完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年驻村帮扶工作队员生活补助和通讯补贴考核工作还未结束,无考核结果,使得十二月份驻村帮扶工作队生活补助未发放。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,待年底考核结果确定后及时支付该项资金。

30. “2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.42分。项目全年预算数为11万元,执行数为5.3万元,完成预算的48.16%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障驻村帮扶工作队各项事务正常运转,到2024年底剩余资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

31. “汪川镇2024年省级示范村”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为98.4388万元,执行数为95.521684万元,完成预算的97.03%。剩余2.917116万元属于扣留的项目质保金,待项目质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年省级示范村项目资金主要用于2024年汪川镇和美乡村示范村建设项目,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

32. “2024年度发展新型农村集体经济项目(市级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年度发展新型农村集体经济项目(市级资金)项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

33. “2023年全市驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.48分。项目全年预算数为9.53万元,执行数为9.41万元,完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年全市驻村第一书记工作经费设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障驻村帮扶工作队各项事务正常运转,到2024年底剩余资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

34. “2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为11.838万元,执行数为11.838万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年驻村帮扶工作队生活补助和通讯补贴设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

35. “2024年市(区)级示范村”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为98.378951万元,执行数为95.463582万元,完成预算的97.03%。剩余2.915369万元属于扣留的项目质保金,待项目质保期满无质量问题后支付。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标,生态效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2024年市(区)级示范村项目资金主要用于2024年汪川镇和美乡村示范村建设项目,针对该项目设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:

36. “汪川镇2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.54分。项目全年预算数为11万元,执行数为1.032万元,完成预算的9.38%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年全省驻村第一书记工作经费设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障驻村帮扶工作队各项事务正常运转,到2024年底剩余资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

37. “汪川镇2024年村务监督委员会办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年村务监督委员会办公经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

38. “汪川镇2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为426.47万元,执行数为327.9333万元,完成预算的76.89%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年村组干部报酬设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年底村组干部考核工作还未结束,无考核结果,使得12月工资与绩效工资未发放。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,待2024年12月工资与绩效工资待年底考核结果确定后,加快资金支付,发挥资金效益。

39. “汪川镇2024年行政村办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为137.2万元,执行数为93.133258万元,完成预算的67.88%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年行政村办公经费设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是当年为保障村级各项事务正常运转,到2024年底剩余资金支付申请已做,未支付。下一步改进措施:发挥资金管理主体责任,沟通协调财政部门,做好资金保障,发挥资金效益。

40. “村组干部报酬及行政村办公经费(汪川镇)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为118.63万元,执行数为118.62万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,村组干部报酬及行政村办公经费设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

41. “2023年村级监委会补助经费和误工补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年村级监委会补助经费和误工补助设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

42. “汪川镇2024年村务监督委员会主任报酬”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为25.2万元,执行数为18.9万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标存在偏差。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标存在偏差。(3)效益指标完成情况分析,经济效益指标达标,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年村务监督委员会主任报酬设定的各项绩效目标中,经济成本指标、时效指标存在偏差,其余各项指标全部达标。发现的主要问题及原因:经济成本指标、时效指标存在偏差主要是因为2024年底村务监督委员会主任考核工作还未结束,无考核结果,使得第四季度工资未发放。下一步改进措施:落实资金使用管理主体责任,待年底考核结果确定后及时支付该项资金。

43. “汪川镇万庄村水毁产业路建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇万庄村水毁产业路建设设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

44. “2023年安全生产预防及应急专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2023年安全生产预防及应急专项资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

45. “2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.55794万元,执行数为0.55794万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

46. “市属企业退休人员社会化管理市级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.59234万元,执行数为0.59234万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,市属企业退休人员社会化管理市级补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

47. “汪川镇2023年国企退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2023年国企退休人员社会化管理补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

48. “汪川镇2024年国企退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标完成情况分析,经济成本指标达标。(2)产出指标完成情况分析,数量指标达标,质量指标达标,时效指标达标。(3)效益指标完成情况分析,社会效益指标达标。(4)满意度指标完成情况分析,满意度指标达标。综上所述,汪川镇2024年国企退休人员社会化管理补助资金设定的各项绩效目标全部达标。发现的主要问题及原因:针对该项目设定的各项绩效目标全部达标,无问题。下一步改进措施:无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区汪川镇人民政府组织对汪川镇乡村旅游产业基础设施改造提升项目等3个项目、天水市秦州区汪川镇农业农村综合服务中心一个单位开展了部门重点绩效评价,报告及自评表以附件形式附后。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。