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2016年政法委部门决算公开

发布日期:2017-08-24
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区委政法委单位2016年度部门决算公开      

     

一、区委政法委单位概况      

(一)主要职能      

区委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务,主要职责是:      

  1.根据党的路线方针政策和党委部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。      

  2.组织指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。      

  3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。      

  4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。      

  5.组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。      

  6.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。      

  7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。      

  8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。      

  9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。      

  10.协助区委、区政府抓好方法、处理“法轮功”及其他邪教和社会有危害的气功组织。      

  11.协调、指导、督促全区禁毒工作。      

  12.及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委交办的其他事项。      

(二)机构设置情况      

机构数截止2016年底 共计 1个,今年与去年相比没有增减变化。      

二、区委政法委2016年度部门决算情况说明      

(一)收入决算情况。      

2016年度,区委政法委收入为744.5万元,其中:财政拨款收入744.5万元,占100;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;其他收入0万元,占0      

(二)支出决算情况      

2016年度,区委政法委支出为798.98万元。其中:基本支出507.87万元,占63.56;项目支出291.12万元,占36.44;经营支出0万元,占0      

(三)财政拨款收入决算情况。      

2016年度,区委政法委财政拨款收入总计744.5万元,与上年相比增加58.4万元,增长8.1。其中:一般公共预算财政拨款收入744.5万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。      

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。      

2016年度,区委政法委一般公共预算财政拨款支出总计798.98万元,与上年相比增加170.82万元,增长27.2;完成年初预算128.45,决算数大于预算数的主要原因:工资福利、商品和服务和对个人和家庭的补助增加。      

其中:一般公共服务支出679.67万元,完成年初预算118.28。决算数大于预算数的主要原因:工资福利、商品和服务增加;公共安全支出67.7万元,决算数大于预算数的主要原因:综合治理任务艰巨;教育支出51.62万元,完成年初预算108.99,决算数大于预算数的主要原因:对个人和家庭的补助增加。      

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

2016年度财政拨款基本支出507.86万元。其中:      

工资福利支出382.17万元,主要包括工资171.98万元、津贴210.19万元等。对个人和家庭的补助支出101.61万元,主要包括离退休费48.38万元、生活补助1.14万元、奖励金36.52万元、采暖补贴158.58万元等。商品和服务支出24.08万元,主要包括办公费12.35万元、邮电费0.53万元、水费0.32万元、电费0.66万元、印刷费1.36万元、手续费0.05万元、差旅费2.98万元、公务接待费0.16万元、取暖费车辆运行维护费1.00万元、劳务费4.68万元等。      

其他资本性支出0万元。      

(六)2016年“三公”经费支出决算说明      

2016年“三公经费”预算2.50万元,决算1.16万元,完成年初预算46.4,决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定。与上年同期相比下降1.34万元,下降53.6;增加的主要原因:公务用车管理严格,下乡自行乘车。      

1、因公出国(境)经费支出情况      

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无增减变动。      

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。      

2、公务用车购置和运行费支出情况      

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年无增减变动。      

2016年我单位公务用车运行费1.00万元,较上年减少1.00万元,下降50,变动原因为:公务用车管理严格,下乡自行乘车。      

3、公务接待费用支出情况      

2016年本单位公务接待费0.16万元,较上年减少0.34万元,下降68,变动原因为:严格执行八项规定。      

其中国内公务接待共2批次,接待人次30人,较上年减少68,减少0.34万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年无增减变动。      

(七)其他需要说明的情况      

1、机关运行经费支出情况      

2016年,区委政法委机关运行经费支出24.08万元,比上年增加3.1万元,增长14.78。主要原因是印刷费用增加。      

2、政府采购支出情况      

2016年,区委政法委政府采购支出21.56万元 ,比上年增加21.56万元,增长100。其中:政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元。      

3、国有资产占用情况      

2016年度,区委政法委资产总额为538.58万元,其中:公务车辆2辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。      

三、相关专业名词解释      

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四、区委政法委单位2016年部门决算表      

   区委政法委.docx    


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